Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии от 13.11.2013 N 126-к "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП "Копьевское ЖКХ" на 2014 год"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ
от 13 ноября 2013 г. № 126-к

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ МУП "КОПЬЕВСКОЕ ЖКХ" НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), на основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного Постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 (с последующими изменениями), и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 07.11.2013 № 115) приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП "Копьевское ЖКХ" на 2014 год с календарной разбивкой в следующих размерах:


Показатель Ед. Размер тарифа
изм.
с 01.01.2014 с 01.07.2014
по 30.06.2014 по 31.12.2014

Тариф на питьевую воду <*> руб./м3 30,50 30,87

Тариф на водоотведение <*> руб./м3 104,49 109,82


--------------------------------
<*> НДС не применяется (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

2. Утвердить производственную программу на 2014 год для МУП "Копьевское ЖКХ":
- в сфере холодного водоснабжения согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- в сфере водоотведения согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Исполняющий обязанности председателя
А.ВАРЛАКОВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 13.11.2013 № 126-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КОПЬЕВСКОЕ ЖКХ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2014 ГОД

Паспорт производственной программы


Наименование регулируемой Местонахождение, юридический адрес,
организации, в отношении которой фактический адрес
разрабатывается производственная
программа

Муниципальное унитарное 655250, Республика Хакасия,
предприятие "Копьевское ЖКХ" Орджоникидзевский район, п. Копьево,
пер. Юбилейный, 4

Наименование уполномоченного Местонахождение, юридический адрес,
органа, утвердившего фактический адрес
производственную программу

Госкомтарифэнерго Хакасии г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, ул. Карла Маркса, д. 15


Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).


№ Наименование мероприятия График Финансовые Ожидаемый
п/п реализации потребности на эффект
мероприятий, реализацию (экономия)
год, квартал мероприятий,
тыс. руб. тыс. %
руб.

1 2 3 4 5 6

1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы
водоснабжения (перечислить конкретные мероприятия)

1.1. Замена пожарных гидрантов 2014 60,30

2 Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
(перечислить конкретные мероприятия)

2.1.

3 Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
(перечислить конкретные мероприятия)

3.1. Ремонт водоразборных 2014 170,00
колонок

3.2 Замена насосов с 2014 136,40
завышенной установочной
мощностью

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
(перечислить конкретные мероприятия)

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
4.1.


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


№ Показатели Величина Период регулирования
п/п производственной изм.
деятельности показателей За предыдущий На период
период регулирования

План с 1 План с 1 План с 1 План с 1
января июля января июля

1 2 3 4 5 6 7

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 181,100 181,100 180,530 180,530

2 Объем воды, тыс. куб. м
используемой на
собственные нужды

3 Объем пропущенной тыс. куб. м 0 0 0 0
воды через очистные
сооружения

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 181,100 181,100 180,530 180,530

5 Объем потерь тыс. куб. м 8,600 8,600 8,600 8,600

6 Уровень потерь к % 4,749 4,749 4,764 4,764
объему отпущенной
воды в сеть

7 Планируемый объем тыс. куб. м 172,500 172,500 171,930 171,930
реализации услуг, в
том числе по группам
потребителей

7.1 - населению тыс. куб. м 106,006 106,006 132,350 132,350

7.2 - бюджетным тыс. куб. м 16,700 16,700 13,280 13,280
организациям

7.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 49,794 49,794 26,300 26,300

7.4 - для собственных тыс. куб. м
нужд

8 Финансовые тыс. рублей 5197,57 5262,25 5243,35 5307,70
потребности, в том
числе

8.1 Затраты, относимые на тыс. рублей 5197,57 5262,25 5243,35 5307,70
себестоимость

8.2 Прибыль тыс. рублей 0 0 0 0

8.3 Рентабельность % 0 0 0 0

8.4 Итого необходимая тыс. рублей 5197,57 5262,25 5243,35 5307,70
валовая выручка


Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ


№ Наименование Величина Период регулирования
п/п показателей ед.
измерения За предыдущий На период
период регулирования

План с 1 План с 1 План с 1 План с 1
января июля января июля

1 2 3 4 5 6 7

1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей
услугами

1.1 Уровень потерь в % 4,749 4,749 4,764 4,764
сетях

1.2 Износ систем % 67,8 67,8 67,8 67,8
водоснабжения

1.3 Аварийность систем кол-во 0 0 0 0
водоснабжения аварий/км

1.4 Протяженность сетей, км 6,6 6,6 6,6 6,6
нуждающихся в замене

2 Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг

2.1 Численность % 100 100 100 100
населения,
получающего услуги

2.2 Годовое количество час/день 8760/365 8760/365 8760/365 8760/365
часов предоставления
услуг

3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)

3.1 Удельное кВт. x 2,11 2,11 1,71 1,71
ресурсопотребление ч./куб. м
расхода
электроэнергии

3.2 Охват абонентов % 25,40 30,00 35,00 40,00
приборами учета воды






Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 13.11.2013 № 126-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КОПЬЕВСКОЕ ЖКХ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2014 ГОД

Паспорт производственной программы


Наименование регулируемой Местонахождение, юридический адрес,
организации, в отношении которой фактический адрес
разрабатывается производственная
программа

Муниципальное унитарное 655250, Республика Хакасия,
предприятие "Копьевское ЖКХ" Орджоникидзевский район, п. Копьево,
пер. Юбилейный, 4

Наименование уполномоченного Местонахождение, юридический адрес,
органа, утвердившего фактический адрес
производственную программу

Госкомтарифэнерго Хакасии г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15


Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По ремонту объектов централизованной системы водоотведения;
направленных на улучшение качества очистки сточных вод;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).


№ Наименование График Финансовые Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности на эффект
мероприятий, реализацию (экономия)
год, квартал мероприятий,
тыс. руб. тыс. %
руб.

1 2 3 4 5 6

1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы
водоотведения (перечислить конкретные мероприятия)

1.1.

2 Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
(перечислить конкретные мероприятия)

2.1.

3 Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической
эффективности (перечислить конкретные мероприятия)

3.1. Замена погружных 2014 810,90
фекальных насосов

3.2.

3.3.

4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов (перечислить конкретные мероприятия)

4.1.

4.2.

4.3.


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


№ Показатели Величина Период регулирования
п/п производственной изм.
деятельности показателей За предыдущий На период
период регулирования

План с 1 План с 1 План с 1 План с 1
января июля января июля

1 2 3 4 5 6 7

1 Объем отведенных тыс. куб. м 59,420 59,420 49,300 49,300
стоков

2 Объем отведенных тыс. куб. м 59,420 59,420 49,300 49,300
стоков, пропущенный
через очистные
сооружения

3 Планируемый объем тыс. куб. м 59,420 59,420 49,300 49,300
реализации услуг, в
том числе по группам
потребителей

3.1 Населению тыс. куб. м 48,200 48,200 37,870 37,870

3.2 Бюджетным тыс. куб. м 10,620 10,620 10,880 10,880
организациям

3.3 Прочим потребителям тыс. куб. м 0,600 0,600 0,550 0,550

3.4 Для собственных нужд тыс. куб. м

4 Финансовые тыс. рублей 6208,80 6208,80 5151,40 5414,10
потребности, в том
числе

4.1 Затраты, относимые на тыс. рублей 6208,80 6208,80 5151,40 5414,10
себестоимость

4.2 Прибыль тыс. рублей 0 0 0 0

4.3 Рентабельность % 0 0 0 0

4.4 Итого необходимая тыс. рублей 6208,80 6208,80 5151,40 5414,10
валовая выручка


Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ


№ Наименование Величина Период регулирования
п/п показателей изм.
показателей За предыдущий На период
период регулирования

План с 1 План с 1 План с 1 План с 1
января июля января июля

1 2 3 4 5 6 7

1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей
услугами

1.1 Уровень потерь в % 0 0 0 0
сетях

1.2 Износ систем % 25,0 25,0 25,0 25,0
водоотведения

1.3 Аварийность систем кол-во 0 0 0 0
водоотведения аварий/км

1.4 Протяженность сетей, км 0 0 0 0
нуждающихся в замене

2 Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг

2.1 Численность % 16,5 16,5 16,5 16,5
населения,
получающего услуги

2.2 Годовое количество час/день 8760/365 8760/365 8760/365 8760/365
часов предоставления
услуг

3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)

3.1 Удельное кВт. x 4,49 4,49 7,90 7,90
ресурсопотребление ч./куб. м
расхода
электроэнергии

3.2 Охват абонентов % 75,1 75,1 80,0 85,0
приборами учета
сточных вод



------------------------------------------------------------------