Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии от 14.11.2013 N 131-к "Об установлении тарифов на транспортировку воды, на техническую воду, на транспортировку сточных вод, водоотведение технической воды для ОАО "Абаканвагонмаш" на 2014 год"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 131-к
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ,
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ
ВОД, ВОДООТВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ОАО "АБАКАНВАГОНМАШ" НА 2014 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), на основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного Постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 (с последующими изменениями), и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 13.11.2013 № 123) приказываю:
1. Установить тарифы на транспортировку воды, на техническую воду, на транспортировку сточных вод, водоотведение технической воды для ОАО "Абаканвагонмаш" на 2014 год с календарной разбивкой в следующем размере:
(руб./м3)
Период действия
с 01.01.2014 с 01.07.2014
по 30.06.2014 по 31.12.2014
Тариф на транспортировку воды <*> 0,29 0,31
Тариф на техническую воду <*> 3,95 4,15
Тариф на транспортировку сточных вод <*> 4,14 4,32
Тариф на водоотведение (технической воды) <*> 2,42 2,55
--------------------------------
<*> Без учета НДС.
2. Утвердить производственные программы на 2014 год для ОАО "Абаканвагонмаш":
- в сфере холодного водоснабжения согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу;
- в сфере водоотведения согласно приложениям 3, 4 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Исполняющий обязанности председателя
А.ВАРЛАКОВ
Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 14.11.2013 № 131-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "АБАКАНВАГОНМАШ",
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, Местонахождение, адрес
в отношении которой разрабатывается
производственная программа
ОАО "Абаканвагонмаш" Республика Хакасия, г. Абакан,
территория ОАО "Абаканвагонмаш",
а/я 235
Наименование уполномоченного органа, Местонахождение, адрес
утвердившего производственную программу
Государственный комитет по тарифам и пр. Ленина, 67, а/я 728,
энергетике Республики Хакасия г. Абакан, Республика Хакасия,
655019
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ Наименование График Финансовые Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности эффект
мероприятий, на (экономия)
год, квартал реализацию
мероприятий, тыс. руб. %
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы
водоснабжения
1.1. Ликвидация порывов с 2 квартал 2014 0,70
произведением вскрышных года
работ
1.2. Отключение нерабочих 2 квартал 2014 1,10
водоводов методом года
блинования
1.3. Замена магистральной 2 - 3 кварталы 98,20
запорной арматуры 2014 года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ Показатели Величина Период регулирования
п/п производственной изм.
деятельности показателей За предыдущий На период
период регулирования
План с План с План с План с
1 1 июля 1 1 июля
января января
1 2 3 4 5 6 7
1 Объем выработки воды тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Объем воды, используемой тыс. м3 497,25 497,25 443,96 443,96
на собственные нужды
3 Объем пропущенной воды тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00
через очистные сооружения
4 Объем отпуска в сеть тыс. м3 9361,79 9361,79 8841,80 8841,80
5 Объем потерь тыс. м3 0 0 104,11 104,11
6 Уровень потерь к объему % 0 0 1,18 1,18
отпущенной воды в сеть
7 Планируемый объем тыс. м3 9361,79 9361,79 8841,80 8841,80
реализации услуг, в том
числе по группам
потребителей
7.1 - населению тыс. м3 24,06 24,06 22,03 22,03
7.2 - бюджетным организациям тыс. м3 189,09 189,09 171,84 171,84
7.3 - прочим потребителям тыс. м3 8651,39 8651,39 8099,86 8099,86
7.4 - для собственных нужд тыс. м3 497,25 497,25 443,96 443,96
8 Финансовые потребности, в тыс. рублей 3544,54 3637,81 2565,26 2655,09
том числе
8.1 Затраты, относимые на тыс. рублей 3544,54 3637,81 2565,26 2655,09
себестоимость
8.2 Прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3 Рентабельность % 0,00 0,00 0,00 0,00
8.4 Итого необходимая валовая тыс. рублей 3544,54 3637,81 2565,26 2655,09
выручка
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ Наименование Величина Период регулирования
п/п показателей ед.
измерения За предыдущий На период
период регулирования
План с 1 План с 1 План с 1 План с 1
января июля января июля
1 2 3 4 5 6 7
1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей
услугами
1.1 Уровень потерь в сетях % 0 0 1,18 1,18
1.2 Износ систем % 80 80 80 80
водоснабжения
1.3 Аварийность систем кол-во 1/0,12 1/0,12 1/0,12 1/0,12
водоснабжения аварий/км
1.4 Протяженность сетей, км 12,9 12,9 12,9 12,9
нуждающихся в замене
2 Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1 Численность населения, % 0 0 0 0
получающего услуги
2.2 Годовое количество час/день 8760/365 8760/365 8760/365 8760/365
часов предоставления
услуг
3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
3.1 Удельное кВт.ч./м3 0 0 0 0
ресурсопотребление
расхода электроэнергии
3.2 Охват абонентов % 87,5 87,5 87,5 87,5
приборами учета воды
Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 14.11.2013 № 131-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "АБАКАНВАГОНМАШ",
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, Местонахождение, адрес
в отношении которой разрабатывается
производственная программа
ОАО "Абаканвагонмаш" Республика Хакасия, г. Абакан,
территория ОАО "Абаканвагонмаш",
а/я 235
Наименование уполномоченного органа, Местонахождение, адрес
утвердившего производственную программу
Государственный комитет по тарифам и пр. Ленина, 67, а/я 728,
энергетике Республики Хакасия г. Абакан, Республика Хакасия,
655019
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ Наименование График Финансовые Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности эффект
мероприятий, на (экономия)
год, квартал реализацию
мероприятий, тыс. руб. %
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы
водоснабжения
1.1. Ликвидация порывов с 2 квартал 2014 0,70 - -
произведением вскрышных года
работ
1.2. Ремонт сетевых насосов 2 - 3 кварталы 16,00 - -
(Д-2500, Д-1250, Д-500) 2014 года
1.3. Замена магистральной 2 квартал 2014 8,90 - -
запорной арматуры года
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ Показатели Величина Период регулирования
п/п производственной изм.
деятельности показателей За предыдущий На период
период регулирования
План с План с План с План с 1
1 1 июля 1 июля
января января
1 2 3 4 5 6 7
1 Объем выработки воды тыс. м3 1822,87 1822,87 970,66 970,66
2 Объем воды, тыс. м3 991,41 991,41 345,67 345,67
используемой на
собственные нужды
3 Объем пропущенной воды тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00
через очистные
сооружения
4 Объем отпуска в сеть тыс. м3 1822,87 1822,87 970,66 970,66
5 Объем потерь тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Уровень потерь к объему % 0,00 0,00 0,00 0,00
отпущенной воды в сеть
7 Планируемый объем тыс. м3 1822,87 1822,87 970,656 970,656
реализации услуг, в том
числе по группам
потребителей
7.1 - населению тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 - бюджетным тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00
организациям
7.3 - прочим потребителям тыс. м3 831,46 831,46 624,986 624,986
7.4 - для собственных нужд тыс. м3 991,41 991,41 345,67 345,67
8 Финансовые потребности, тыс. рублей 6615,42 6931,16 3824,86 4031,49
в том числе
8.1 Затраты, относимые на тыс. рублей 6615,42 6931,16 3824,86 4031,49
себестоимость
8.2 Прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3 Рентабельность % 0,00 0,00 0,00 0,00
8.4 Итого необходимая тыс. рублей 6615,42 6931,16 3824,86 4031,49
валовая выручка
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ Наименование Величина Период регулирования
п/п показателей ед.
измерения За предыдущий На период
период регулирования
План с 1 План с 1 План с 1 План с 1
января июля января июля
1 2 3 4 5 6 7
1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей
услугами
1.1 Уровень потерь в сетях % 0 0 0 0
1.2 Износ систем % 72 72 72 72
водоснабжения
1.3 Аварийность систем кол-во 1/1,03 1/0,79 1/0,95 1/0,95
водоснабжения аварий/км
1.4 Протяженность сетей, км 9,09 9,09 9,09 9,09
нуждающихся в замене
2 Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1 Численность населения, % 0 0 0 0
получающего услуги
2.2 Годовое количество час/день 8760/365 8760/365 8760/365 8760/365
часов предоставления
услуг
3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
3.1 Удельное кВт.ч. м3 1,19 1,19 1,63 1,63
ресурсопотребление
расхода электроэнергии
3.2 Охват абонентов % 100 100 100 100
приборами учета воды
Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 14.11.2013 № 131-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "АБАКАНВАГОНМАШ",
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ВОДЫ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, Местонахождение, адрес
в отношении которой разрабатывается
производственная программа
ОАО "Абаканвагонмаш" Республика Хакасия, г. Абакан,
территория ОАО "Абаканвагонмаш",
а/я 235
Наименование уполномоченного органа, Местонахождение, адрес
утвердившего производственную программу
Государственный комитет по тарифам и пр. Ленина, 67, а/я 728,
энергетике Республики Хакасия г. Абакан, Республика Хакасия,
655019
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ Наименование График Финансовые Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности эффект
мероприятий, на (экономия)
год, квартал реализацию
мероприятий, тыс. руб. %
тыс. руб.
1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы
водоснабжения
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ Показатели Величина Период регулирования
п/п производственной изм.
деятельности показателей За предыдущий На период
период регулирования
План с План с План с 1 План с 1
1 1 июля января июля
января
1 2 3 4 5 6 7
1 Объем отведенных стоков тыс. м3 1380,12 1380,12 736,78 736,78
2 Объем отведенных тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00
стоков, пропущенный
через очистные
сооружения
3 Планируемый объем тыс. м3 1380,12 1380,12 736,78 736,78
реализации услуг, в том
числе по группам
потребителей
3.1 Населению тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Бюджетным организациям тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 Прочим потребителям тыс. м3 448,90 448,90 446,31 446,31
3.4 Для собственных нужд тыс. м3 931,22 931,22 290,47 290,47
4 Финансовые потребности, тыс. рублей 3171,06 3315,76 1714,65 1826,03
в том числе
4.1 Затраты, относимые на тыс. рублей 3171,06 3315,76 1714,65 1826,03
себестоимость
4.2 Прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Рентабельность % 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 Итого необходимая тыс. рублей 3171,06 3315,76 1714,65 1826,03
валовая выручка
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ Наименование Величина Период регулирования
п/п показателей изм.
показателей За предыдущий На период
период регулирования
План с 1 План с 1 План с 1 План с 1
января июля января июля
1 2 3 4 5 6 7
1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей
услугами
1.1 Уровень потерь в % 0,00 0,00 0,00 0,00
сетях
1.2 Износ систем % 25 25 25 25
водоотведения
1.3 Аварийность систем кол-во 0,32 0,32 0,24 0,24
водоотведения аварий/км
1.4 Протяженность сетей, км 3,14 3,14 3,14 3,14
нуждающихся в замене
2 Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1 Численность % 0,00 0,00 0,00 0,00
населения,
получающего услуги
2.2 Годовое количество час/день 8760/365 8760/365 8760/365 8760/365
часов предоставления
услуг
3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
3.1 Удельное кВт.ч. м3 1,29 1,29 0,97 0,97
ресурсопотребление
расхода
электроэнергии
3.2 Охват абонентов % 0,00 0,00 0,00 0,00
приборами учета
сточных вод
Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 14.11.2013 № 131-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "АБАКАНВАГОНМАШ",
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, Местонахождение, адрес
в отношении которой разрабатывается
производственная программа
ОАО "Абаканвагонмаш" Республика Хакасия, г. Абакан,
территория ОАО "Абаканвагонмаш",
а/я 235
Наименование уполномоченного органа, Местонахождение, адрес
утвердившего производственную программу
Государственный комитет по тарифам и пр. Ленина, 67, а/я 728,
энергетике Республики Хакасия г. Абакан, Республика Хакасия,
655019
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ Наименование График Финансовые Ожидаемый
п/п мероприятия реализации потребности эффект
мероприятий, на (экономия)
год, квартал реализацию
мероприятий, тыс. руб. %
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы
водоотведения
1.1. Ремонт колодцев 2014 год 19,33 - -
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ Показатели Величина Период регулирования
п/п производственной изм.
деятельности показателей За предыдущий На период
период регулирования
План с 1 План с 1 План с 1 План с 1
января июля января июля
1 2 3 4 5 6 7
1 Объем отведенных тыс. м3 824,810 824,810 715,345 715,345
стоков
2 Объем отведенных тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00
стоков, пропущенный
через очистные
сооружения
3 Планируемый объем тыс. м3 824,81 824,81 715,345 715,345
реализации услуг, в
том числе по группам
потребителей
3.1 Населению тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Бюджетным тыс. м3 220,53 220,53 212,636 212,636
организациям
3.3 Прочим потребителям тыс. м3 1,42 1,42 1,849 1,849
3.4 Для собственных нужд тыс. м3 602,86 602,86 500,86 500,86
4 Финансовые тыс. рублей 3908,19 4153,00 2776,97 2894,54
потребности, в том
числе
4.1 Затраты, относимые на тыс. рублей 3908,19 4153,00 2776,97 2894,54
себестоимость
4.2 Прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Рентабельность % 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 Итого необходимая тыс. рублей 3908,19 4153,00 2776,97 2894,54
валовая выручка
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ Наименование Величина Период регулирования
п/п показателей изм.
показателей За предыдущий На период
период регулирования
План с 1 План с 1 План с 1 План с 1
января июля января июля
1 2 3 4 5 6 7
1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей
услугами
1.1 Уровень потерь в % 0,00 0,00 0,00 0,00
сетях
1.2 Износ систем % 75 75 75 75
водоотведения
1.3 Аварийность систем кол-во 0,38 0,38 0,38 0,38
водоотведения аварий/км
1.4 Протяженность сетей, км 7,97 7,97 7,97 7,97
нуждающихся в замене
2 Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1 Численность % 0,00 0,00 0,00 0,00
населения,
получающего услуги
2.2 Годовое количество час/день 8760/365 8760/365 8760/365 8760/365
часов предоставления
услуг
3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
3.1 Удельное кВт.ч./м3 0,00 0,00 0,00 0,00
ресурсопотребление
расхода
электроэнергии
3.2 Охват абонентов % 0,00 0,00 0,00 0,00
приборами учета
сточных вод
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: