Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии от 29.11.2013 N 166-к "Об установлении тарифов на питьевую воду, питьевую воду для потребителей с. Усть-Чуль, водоотведение для МУП "Аскизские тепловые сети" на 2014 год"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ
от 29 ноября 2013 г. № 166-к

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С. УСТЬ-ЧУЛЬ, ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ МУП
"АСКИЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), на основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного Постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 (с последующими изменениями), и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 21.11.2013 № 123) приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду, питьевую воду для потребителей с. Усть-Чуль, водоотведение с календарной разбивкой в следующем размере:

(руб./м3)

Период действия

с 01.01.2014 с 01.07.2014
по 30.06.2014 по 31.12.2014

Тариф на питьевую воду <*> 18,70 19,65

Тариф на питьевую воду для потребителей с. 39,98 42,01
Усть-Чуль <*>

Тариф на водоотведение <*> 23,29 24,45


--------------------------------
<*> НДС не применяется (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

2. Утвердить производственные программы на 2014 год для МУП "Аскизские тепловые сети":
- в сфере холодного водоснабжения - согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу;
- в сфере водоотведения - согласно приложению 3 к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 13.12.2012 № 263-к "О тарифе на холодную воду для МУП "Аскизские тепловые сети" на 2013 - 2014 годы (для потребителей МО Усть-Чульский сельсовет)" с 01.01.2014.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Исполняющая обязанности председателя
Н.НЕРОВНЫХ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 29.11.2013 № 166-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "АСКИЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой Местонахождение, юридический адрес,
организации, в отношении которой фактический адрес
разрабатывается производственная
программа

МУП "Аскизские тепловые сети" 655735, Республика Хакасия, Аскизский
район, пгт Аскиз, ул. Октябрьская, 23"К"

Наименование уполномоченного Местонахождение, юридический адрес,
органа, утвердившего фактический адрес
производственную программу

Госкомтарифэнерго Хакасии г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15


Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).


№ Наименование График реализации Финансовые потребности Ожидаемый
п/п мероприятия мероприятий, год, на реализацию эффект
квартал мероприятий, тыс. руб. (экономия)

тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6

1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы
водоснабжения

1.1 нет - - - -

2 Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1 нет - - - -

3 Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению
потерь при транспортировке

3.1 нет - - - -

4 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

4.1 нет - - - -


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


№ Показатели производственной Величина Период регулирования
п/п деятельности изм.
показателей За предыдущий На период
период регулирования

План План План План
с 1 с 1 с 1 с 1
января июля января июля

1 2 3 4 5 6 7

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 0,00 0,00 8,50 8,50

2 Объем воды, используемой на тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00
собственные нужды

3 Объем пропущенной воды тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00
через очистные сооружения

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 52,50 52,50 60,19 60,19

5 Объем потерь тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Уровень потерь к объему % 0,00 0,00 0,00 0,00
отпущенной воды в сеть

7 Планируемый объем тыс. куб. м 52,50 52,50 60,19 60,19
реализации услуг, в том
числе по группам
потребителей

7.1 - населению тыс. куб. м 52,50 52,50 38,99 38,99

7.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00 0,00 21,20 21,20

7.4 - для собственных нужд тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Финансовые потребности, в тыс. рублей 926,10 981,71 1125,26 1182,43
том числе

8.1 Затраты, относимые на тыс. рублей 926,10 981,71 1125,26 1182,43
себестоимость

8.2 Прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3 Рентабельность % 0,00 0,00 0,00 0,00

8.4 Итого необходимая валовая тыс. рублей 926,10 981,71 1125,26 1182,43
выручка


Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ


№ Наименование Величина Период регулирования
п/п показателей ед.
измерения За предыдущий На период
период регулирования

План с 1 План с 1 План с 1 План с 1
января июля января июля

1 2 3 4 5 6 7

1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей
услугами

1.1 Уровень потерь в % 0,00 0,00 0,00 0,00
сетях

1.2 Износ систем % 0,00 0,00 0,00 0,00
водоснабжения

1.3 Аварийность систем кол-во 0,00 0,00 0,00 0,00
водоснабжения аварий/км

1.4 Протяженность сетей, км 0,00 0,00 0,00 0,00
нуждающихся в замене

2 Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг

2.1 Численность чел. 805 805 805 805
населения,
получающего услуги

2.2 Годовое количество час/день 4558/365 4558/365 4558/365 4558/365
часов предоставления
услуг

3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)

3.1 Удельное кВт. x 0,00 0,00 0,319 0,319
ресурсопотребление ч./куб. м
расхода
электроэнергии

3.2 Охват абонентов % 0 0 0 0
приборами учета воды







Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 29.11.2013 № 166-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "АСКИЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С. УСТЬ-ЧУЛЬ,
НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой Местонахождение, юридический адрес,
организации, в отношении которой фактический адрес
разрабатывается производственная
программа

МУП "Аскизские тепловые сети" 655735, Республика Хакасия, Аскизский
район, пгт Аскиз, ул. Октябрьская,
23"К"

Наименование уполномоченного Местонахождение, юридический адрес,
органа, утвердившего фактический адрес
производственную программу

Госкомтарифэнерго Хакасии г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15


Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).


№ Наименование График Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятия реализации потребности на (экономия)
мероприятий, реализацию
год, квартал мероприятий, тыс. тыс. руб. %
руб.

1 2 3 4 5 6

1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы
водоснабжения

1.1 Замена изношенной 1 - 4 кв. 11,70 0,00 0,00
арматуры, Ду 100

1.2 Проведение 1 - 4 кв. 11,70 0,00 0,00
технического
обслуживания колонок
в количестве 36 шт.

2 Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1 нет - - - -

3 Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1 нет - - - -

4 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

4.1 нет - - - -


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


№ Показатели производственной Величина Период регулирования
п/п деятельности изм.
показателей За предыдущий На период
период регулирования

План с План с План с План с
1 1 июля 1 1 июля
января января

1 2 3 4 5 6 7

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 20,20 20,20 12,69 12,69

2 Объем воды, используемой на тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00
собственные нужды

3 Объем пропущенной воды через тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00
очистные сооружения

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 20,20 20,20 12,69 12,69

5 Объем потерь тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Уровень потерь к объему % 0,00 0,00 0,00 0,00
отпущенной воды в сеть

7 Планируемый объем реализации тыс. куб. м 20,20 20,20 12,69 12,69
услуг, в том числе по группам
потребителей

7.1 - населению тыс. куб. м 20,20 20,20 12,69 12,69

7.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4 - для собственных нужд тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Финансовые потребности, в том тыс. рублей 790,71 807,74 507,29 533,11
числе

8.1 Затраты, относимые на тыс. рублей 790,71 807,74 507,29 533,11
себестоимость

8.2 Прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3 Рентабельность % 0,00 0,00 0,00 0,00

8.4 Итого необходимая валовая тыс. рублей 790,71 807,74 507,29 533,11
выручка


Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ


№ Наименование Величина Период регулирования
п/п показателей ед.
измерения За предыдущий На период
период регулирования

План с 1 План с 1 План с 1 План с 1
января июля января июля

1 2 3 4 5 6 7

1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей
услугами

1.1 Уровень потерь в сетях % 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Износ систем % 0,00 0,00 0,00 0,00
водоснабжения

1.3 Аварийность систем кол-во 0,00 0,00 0,00 0,00
водоснабжения аварий/км

1.4 Протяженность сетей, км 0,40 0,40 0,36 0,36
нуждающихся в замене

2 Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг

2.1 Численность населения, чел. 565 565 565 565
получающего услуги

2.2 Годовое количество час/день 4558/365 4558/365 4558/365 4558/365
часов предоставления
услуг

3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)

3.1 Удельное кВт. x 0,345 0,345 0,345 0,345
ресурсопотребление ч./м3
расхода электроэнергии

3.2 Охват абонентов % 0 0 0 0
приборами учета воды






Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 29.11.2013 № 166-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "АСКИЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Наименование регулируемой Местонахождение, юридический адрес,
организации, в отношении которой фактический адрес
разрабатывается производственная
программа

Муниципальное унитарное 655735, Республика Хакасия, Аскизский
предприятие муниципального район, пгт. Аскиз, ул. Октябрьская,
образования Аскизский поссовет 23"К"

Наименование уполномоченного Местонахождение, юридический адрес,
органа, утвердившего фактический адрес
производственную программу

Госкомтарифэнерго Хакасии г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15


Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).


№ Наименование мероприятия График Финансовые Ожидаемый
п/п реализации потребности эффект
мероприятий, на (экономия)
год, квартал реализацию
мероприятий, тыс. %
тыс. руб. руб.

1 2 3 4 5 6

1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы
водоотведения (перечислить конкретные мероприятия)

1.1 Замена канализационных труб 3, 4 кв. 2014 8,35 0,00 0,00
d = 273 мм, L = 40 пог. м г.

1.2 Установка канализационных 2, 3 кв. 2014 8,35 0,00 0,00
люков - 7 шт. г.

1.3 Ремонт канализационных 3, 4 кв. 2014 8,35 0,00 0,00
колодцев г.

1.4 Ремонт задвижек на КНС 2 - 4 кв. 2014 8,35 0,00 0,00
г.

2 Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1 нет - - - -

3 Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1 нет - - - -

4 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов

4.1 нет - - - -


Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


№ Показатели производственной Величина Период регулирования
п/п деятельности изм.
показателей За предыдущий На период
период регулирования

С 28.10.2012 План с План с
по 31.12.2013 1 1 июля
января

1 2 3 4 6 7

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 72,94 72,94 72,94

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00
пропущенный через очистные
сооружения

3 Планируемый объем тыс. куб. м 72,94 72,94 72,94
реализации услуг, в том
числе по группам
потребителей

3.1 Населению тыс. куб. м 52,08 52,08 52,08

3.2 Бюджетным организациям тыс. куб. м 2,12 2,12 2,12

3.3 Прочим потребителям тыс. куб. м 18,74 18,74 18,74

3.4 Для собственных нужд тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00

4 Финансовые потребности, в тыс. рублей 1698,60 1698,60 1783,26
том числе

4.1 Затраты, относимые на тыс. рублей 1698,60 1698,60 1783,26
себестоимость

4.2 Прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

4.3 Рентабельность % 0,00 0,00 0,00

4.4 Итого необходимая валовая тыс. рублей 1698,60 1698,60 1783,26
выручка


Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ


№ Наименование показателей Величина Период регулирования
п/п изм.
показателей С План с 1 План с 1
28.10.2012 января июля
по
31.12.2013

1 2 3 4 5 6

1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей
услугами

1.1 Уровень потерь в сетях % 0,00 0,00 0,00

1.2 Износ систем водоотведения % 100,00 100,00 100,00

1.3 Аварийность систем кол-во 0,13 0,13 0,13
водоотведения аварий/км

1.4 Протяженность сетей, км 2,70 2,70 2,70
нуждающихся в замене

2 Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг

2.1 Численность населения, чел. 566 566 566
получающего услуги

2.2 Годовое количество часов час/день 8760/365 8760/365 8760/365
предоставления услуг

3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)

3.1 Удельное ресурсопотребление кВт.ч./куб. 0,736 0,736 0,736
расхода электроэнергии м

3.2 Охват абонентов приборами % 0,0 0,00 0,00
учета сточных вод



------------------------------------------------------------------