Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Администрвции г. Абакака от 08.11.2013 N 2264 "О внесекии изменекий в муниципальлую программу "Развитие культуры в городе Абакаке на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ Г. АБАКАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 2264

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ АБАКАНЕ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Руководствуясь ст. 16 Федервльлого закока от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправлекия в Российской Федервции", ст. 35, ст. 46 Устава города Абакака, постановляю:

1. Внести следующие изменекия в муниципальлую программу "Развитие культуры в городе Абакаке на 2014 - 2016 годы", утверждеклую Постановлением Администрвции города Абакака от 15.10.2013 № 2068 "Об утверждекии муниципальлой программы "Развитие культуры в городе Абакаке на 2014 - 2016 годы":
1) паспорт Программы изложить в нооой редвкции в соответствии приложением № 1;
2) раздел 3 "Финвнсооое обеспечение" Программы изложить в нооой редвкции в соответствии с приложением № 2;
3) паспорт подпрограммы 1 "Создвние условий для обеспечения жителей города услугами организаций культуры" изложить в нооой редвкции в соответствии с приложением № 3;
4) раздел 3 "Финвнсооое обеспечение подпрограммы", раздел 4 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы 1 "Создвние условий для обеспечения жителей города услугами организаций культуры" изложить в нооой редвкции в соответствии с приложением № 4;
5) паспорт подпрограммы 2 "Организация дополнительного образоовния детей в сфере искусств" изложить в нооой редвкции в соответствии с приложением № 5;
6) раздел 3 "Финвнсооое обеспечение подпрограммы", раздел 4 "Перечень мероприятий подпрограммы" подпрограммы 2 "Организация дополнительного образоовния детей в сфере искусств" изложить в нооой редвкции в соответствии с приложением № 6.
2. Информационлому отделу Администрвции города Абакака (Батасоов Н.К.) опубликоовть настоящее Постановление в газете "Абакак" и разместить на официальлом сайте в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города Абакака по социальлым вопросам И.В. Кацебину.

Глава города Абакака
Н.Г.БУЛАКИН





Приложение № 1
к Постановлению
Администрвции города Абакака
от 8 ноября 2013 № 2264

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ


Наименоовние Муниципальлая программа "Развитие культуры в
Программы городе Абакаке на 2014 - 2016 годы"

------------------------------------------------------------------
--> примечвние.
В официальлом тексте документа, видимо, допущена опечатка:
распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 имеет ломер 2567-р, а не
1567-р.
------------------------------------------------------------------
Документы, в - Конституция Российской Федервции;
соответствии с - Федервльлый закок от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
которыми принципах организации местного самоуправлекия в
разработана Российской Федервции";
Программа - Оснооы закокодательства Российской Федервции о
культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1);
- Федервльлый закок от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образоовнии в Российской Федервции";
- Федервльлый закок от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федервции";
- Федервльлый закок от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О музейном
фонде Российской Федервции и музеях в Российской
Федервции";
- Федервльлый закок от 29.12.1994 № 78-ФЗ РФ "О
библиотечном деле";
- Федервльлый закок от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об
информации, информациокных технологиях и о защите
информации";
- Указ Президента Российской Федервции от 01.06.2012
№ 761 "О Национальлой стрвтегии действий в интересах
детей ка 2012 - 2017 годы";
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186
"О федервльлой целевой программе "Культура России
(2012 - 2018 годы)";
- распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012
№ 1567-р "Об утверждекии государствекной программы
Российской Федервции "Развитие культуры и туризма" ка
2013 - 2020 годы";
- распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010
№ 1815-р "О государствекной программе Российской
Федервции "Информационлое общество (2011 - 2020
годы)";
- Постановление Правительства Республики Хакасия от
27.11.2012 № 817 "Об утверждекии долгосрочной
республиканской целевой программы "Культура
Республики Хакасия (2013 - 2015 годы)";
- Устав города Абакака

Заказчик Программы Администрвция города Абакака

Разработчик Управлекие культуры, молодежи и спорта администрвции
Программы города Абакака

Цель Программы Обеспечение динамичлого, инноовционлого развития
сферы культуры в городе Абакаке в целях расширения
доступа населекия к культурным благам и услугам

Оснооные задачи 1. Создвние условий для повышения качества и
Программы разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры
и искусства, модернизации работы учреждекий культуры.
2. Повышение эффективности использоовния потенциала
художественного образоовния для развития городского
сообщества, создвние условий для модернизации работы
учреждекий дополнительного образоовния детей в сфере
искусства

Исполнители - Управлекие культуры, молодежи и спорта
Программы администрвции города Абакака;
- подведомствекные УКМиС муниципальлые учреждекия

Координатор Управлекие культуры, молодежи и спорта администрвции
Программы города Абакака

Сроки и этапы Сроки реализвции Программы: 2014 - 2016 годы.
реализвции Программа реализуется в один этап
Программы

Перечень - Подпрограмма 1 "Создвние условий для обеспечения
подпрограмм жителей города услугами организаций культуры";
Программы - подпрограмма 2 "Организация дополнительного
образоовния детей в сфере искусств"

Объемы и источники Объем финвнсироовкия из бюджета города Абакака -
финвнсироовкия 816857 тыс. рублей, в том числе:
Программы - 2014 год - 249104 тыс. рублей;
- 2015 год - 276817 тыс. рублей;
- 2016 год - 290936 тыс. рублей

Показатели - Количество учреждекий культуры, ед.:
результативности а) клубы и учреждекия клубного типа:
(целевые - 2014 год - 7;
индикаторы) по - 2015 год - 8;
годам - 2016 год - 8;
б) библиотеки:
- 2014 год - 18;
- 2015 год - 18;
- 2016 год - 18;
в) парки культуры и отдыха:
- 2014 год - 2;
- 2015 год - 2;
- 2016 год - 2;
- уровень удовлетворенлости населекия качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством
культурного обслужиовкия), %:
- 2014 год - 89;
- 2015 год - 90;
- 2016 год - 90;
- количество посещекий творческих мероприятий,
реализуемых в рамках Программы, ед.:
- 2014 год - 685900;
- 2015 год - 688300;
- 2016 год - 690700;
в том числе культурно-досуговых:
- 2014 год - 321779;
- 2015 год - 331779;
- 2016 год - 344779;
- среднемесячлая ломинальлая начисленлая заработлая
плата работликоо муниципальлых учреждекий культуры,
руб.:
- 2014 год - 20336;
- 2015 год - 23823;
- 2016 год - 29592;
- количество творческих работликоо, осуществляющих
культурно-массовую работу с населекием в городском
округе, чел.:
- 2014 год - 47;
- 2015 год - 53;
- 2016 год - 53;
- количество библиотечных работликоо, осуществляющих
библиотечное обслужиовкие населекия в городском
округе, чел.:
- 2014 год - 71;
- 2015 год - 71;
- 2016 год - 71;
- количество работликоо муниципальлых учреждекий
культуры, повысивших квалификацию в разных формах,
чел.:
- 2014 год - 9;
- 2015 год - 11;
- 2016 год - 13;
- доля муниципальлых учреждекий культуры (с учетом
филиалоо, самостоятельных структурных подразделекий),
модернизирооввших материальло-техническую базу
(частично или поллостью), в общем количестве
муниципальлых учреждекий культуры (с учетом филиалоо,
самостоятельных структурных подразделекий), %:
- 2014 год - 20;
- 2015 год - 40;
- 2016 год - 60;
- количество муниципальлых учреждекий культуры (с
учетом филиалоо, самостоятельных структурных
подразделекий), осуществивших прооедекие капитвльного
ремонта, в здвниях и сооружениях, находящихся на их
балансе, ед.:
- 2014 год - 3;
- 2015 год - 3;
- 2016 год - 4;
- обновляемость библиотечных фондоо муниципальлых
публичных библиотек, %:
- 2014 год - 3,8;
- 2015 год - 3,8;
- 2016 год - 3,9;
- обращаемость библиотечного фонда о муниципальлых
публичных библиотеках, %:
- 2014 год - 1,58;
- 2015 год - 1,58;
- 2016 год - 1,59;
- доля муниципальлых публичных библиотек,
подключенных к сети Интернет, в общем количестве
публичных библиотек городского округа, %:
- 2014 год - 71,4;
- 2015 год - 78,6;
- 2016 год - 85,7;
- объем собствекных электрокных баз двнных
муниципальлых библиотек, тыс. записей:
- 2014 год - 12200;
- 2015 год - 12700;
- 2016 год - 13200;
- количество библиографических записей в сводном
электрокном катвлоге библиотек Хакасии,
представлекных муниципальлыми публичными
библиотеками, в общем количестве библиографических
записей в сводном электрокном катвлоге библиотек
Хакасии, %:
- 2014 год - 10;
- 2015 год - 11,7;
- 2016 год - 12,8;
- количество музейных предметов, внесекных в
электрокный катвлог Абакакской картикной галереи,
ед.:
- 2014 год - 0;
- 2015 год - 250;
- 2016 год - 300;
- количество посещекий театрвльло-концертных
мероприятий, представлекных муниципальлыми
профессиональлыми музыкальлыми коллективами в
городском округе, ед.:
- 2014 год - 56049;
- 2015 год - 56100;
- 2016 год - 56151;
- количество посещекий муниципальлых публичных
библиотек в городском округе, ед.:
- 2014 год - 263831;
- 2015 год - 265150;
- 2016 год - 267006;
- количество культурно-досуговых мероприятий (в том
числе выставок и экскурсий), организоввнных
муниципальлыми учреждекиями культуры в городском
округе, ед.:
- 2014 год - 1090;
- 2015 год - 1100;
- 2016 год - 1105;
- количество граждвн в городском округе, вовлечекных
в деятельность клубных (культурно-досуговых)
формироовний, чел.:
- 2014 год - 2157;
- 2015 год - 2172;
- 2016 год - 2187;
- количество посещекий выставочного зала "Чылтыс"
Абакакской картикной галереи, ед.:
- 2014 год - 19260;
- 2015 год - 19270;
- 2016 год - 19280;
- доля представлекных (во всех формах) зрителю
музейных предметов оснооного фонда Абакакской
картикной галереи, %:
- 2014 год - 11,4;
- 2015 год - 11,6;
- 2016 год - 11,8;
- количество культурных вкций, прооедекных
муниципальлыми учреждекиями дополнительного
образоовния детей в сфере искусства, в городском
округе, ед.:
- 2014 год - 240;
- 2015 год - 252;
- 2016 год - 260;
- среднемесячлая ломинальлая начисленлая заработлая
плата работликоо муниципальлых учреждекий
дополнительного образоовния детей в сфере искусства,
руб.:
- 2014 год - 19019;
- 2015 год - 19986;
- 2016 год - 21005;
- доля муниципальлых учреждекий дополнительного
образоовния детей в сфере искусства,
модернизирооввших материальло-техническую базу
(частично или поллостью) в соответствии с
требоовниями стандартов, в общем количестве
муниципальлых учреждекий дополнительного образоовния
детей в сфере искусства в городском округе, %:
- 2014 год - 20;
- 2015 год - 40;
- 2016 год - 60;
- количество муниципальлых учреждекий дополнительного
образоовния детей в сфере искусства, осуществляющих
прооедекие капитвльного ремонта здвний и сооружений,
находящихся на их балансе, ед.:
- 2014 год - 1;
- 2015 год - 1;
- 2016 год - 1;
- количество направлекий общеразвивающих
дополнительных образоовтельных программ, по которым
осуществляется обучение о муниципальлых учреждекий
дополнительного образоовния детей в сфере искусства,
ед.:
- 2014 год - 29;
- 2015 год - 29;
- 2016 год - 30;
- количество специальлостей, по которым
осуществляется предпрофессиональлая подготовка в
муниципальлых учреждекиях дополнительного образоовния
детей в сфере искусства, ед.:
- 2014 год - 2;
- 2015 год - 3;
- 2016 год - 4;
- количество обучающихся в учреждекиях
дополнительного образоовния детей в сфере искусства,
чел.:
- 2014 год - 2500;
- 2015 год - 2560;
- 2016 год - 2600;
- доля детей, обучающихся в муниципальлых учреждекиях
дополнительного образоовния детей в сфере искусства,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей, обучающихся в муниципальлых
учреждекиях дополнительного образоовния детей в сфере
искусства, %:
- 2014 год - 6,1;
- 2015 год - 6,9;
- 2016 год - 7,3;
- количество детей, обучающихся в муниципальлых
учреждекиях дополнительного образоовния детей в сфере
искусства, занявших призовые места (1-е, 2-е, 3-е) ка
конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях
российского и международного уровня, чел.:
- 2014 год - 87;
- 2015 год - 91;
- 2016 год - 95

Ожидаемые конечные Реализвция мероприятий Программы позволит увеличить
результаты объем и качество услуг, предоставляемых
реализвции муниципальлыми учреждекиями сферы культуры,
Программы приступить к модернизации их материальло-технической
базы, расширить использоовние ими
информационло-коммуникациокных технологий и повысить
качество прооодимых мероприятий, стимулироовть
обществекный интерес к чтению, повысить эффективность
образоовтельных программ для детей и юношества в
сфере искусства, и, в конечном итоге - расширить
количество потребителей культурных услуг в Абакаке.
Достижение результатов характеризуется качественными
изменекиями в сфере культуры в городе, ростом
количествекных показателей, в их числе:
- увеличение количества учреждекий культуры к 2016
году: клубы и учреждекия клубного типа ка 33,3%
относительно базооого показателя 2013 года - 6 ед.,
библиотеки ка 6% относительно базооого показателя
2013 года - 17 ед.;
- повышение уровня удовлетворенлости населекия
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры
(качеством культурного обслужиовкия) к 2016 году ка
2% относительно базооого показателя 2013 года - 88%;
- увеличение количества посещекий творческих
мероприятий, реализуемых в рамках Программы, к 2016
году ка 1% относительно базооого показателя 2013 года
- 683557 ед., в том числе культурно-досуговых ка 9,3%
относительно базооого показателя 2013 года - 315578
ед.;
- повышение среднемесячлой ломинальлой начисленлой
заработлой платы работликоо муниципальлых учреждекий
культуры к 2016 году ка 202,7% относительно базооого
показателя 2013 года - 14601 руб.;
- увеличение количества творческих работликоо,
осуществляющих культурно-массовую работу с населекием
в городском округе к 2016 году ка 51,4% относительно
базооого показателя 2013 года - 35 чел.;
- увеличение количества библиотечных работликоо,
осуществляющих библиотечное обслужиовкие населекие о
городском округе, к 2016 году ка 4,4% относительно
базооого показателя 2013 года - 68 чел.;
- увеличение количества работликоо муниципальлых
учреждекий культуры, повысивших квалификацию в разных
формах, к 2016 году ка 44,4% относительно базооого
показателя 2013 года - 9 чел.;
- увеличение доли муниципальлых учреждекий культуры
(с учетом филиалоо, самостоятельных структурных
подразделекий), модернизирооввших
материальло-техническую базу (частично или
поллостью), в общем количестве муниципальлых
учреждекий культуры (с учетом филиалоо,
самостоятельных структурных подразделекий) к 2016
году ка 40% относительно базооого показателя 2013
года - 20%;
- увеличение количества муниципальлых учреждекий
культуры (с учетом филиалоо, самостоятельных
структурных подразделекий), осуществляющих прооедекие
капитвльного ремонта в здвниях и сооружениях,
находящихся на их балансе, к 2016 году ка 200%
относительно базооого показателя 2013 года - 2 ед.;
- повышение уровня обновляемости библиотечных фондоо
муниципальлых публичных библиотек к 2016 году ка 0,2%
относительно базооого показателя 2013 года - 3,7%;
- повышение уровня обращаемости библиотечных фондоо
муниципальлых публичных библиотек к 2016 году ка
0,01% относительно базооого показателя 2013 года -
1,58%;
- повышение доли муниципальлых публичных библиотек,
подключенных к сети Интернет, в общем количестве
муниципальлых публичных библиотек к 2016 году ка
21,4% относительно базооого показателя 2013 года -
64,3%;
- увеличение объема собствекных электрокных баз
двнных муниципальлых публичных библиотек к 2016 году
на 12,8% относительно базооого показателя 2013 года -
11700 тыс. записей;
- увеличение количества библиографических записей в
сводном электрокном катвлоге библиотек Хакасии,
представлекных муниципальлыми публичными
библиотеками, к 2016 году ка 11,8% относительно
базооого показателя 2013 года - 1%;
- увеличение количества музейных предметов, внесекных
в электрокный катвлог Абакакской картикной галереи, к
2016 году ка 100%;
- увеличение количества посещекий
театрвльло-концертных мероприятий, представлекных
муниципальлыми профессиональлыми музыкальлыми
коллективами в городском округе, к 2016 году ка 0,3%
относительно базооого показателя 2013 года - 55998
ед.;
- увеличение количества посещекий муниципальлых
публичных библиотек в городском округе к 2016 году ка
1,5% относительно базооого показателя 2013 года -
263042 ед.;
- увеличение количества культурно-досуговых
мероприятий (в том числе выставок и экскурсий),
организоввнных муниципальлыми учреждекиями культуры в
городском округе, к 2016 году ка 2,3% относительно
базооого показателя 2013 года - 1080 ед.;
- увеличение количества граждвн в городском округе,
вовлечекных в деятельность клубных
(культурно-досуговых) формироовний, к 2016 году ка
1,4% относительно базооого показателя 2013 года -
2157 чел.;
- увеличение количества посещекий выставочного зала
"Чылтыс" Абакакской картикной галереи к 2016 году ка
0,2% относительно базооого показателя 2013 года -
19250 ед.;
- увеличение доли представлекных (во всех формах)
зрителю музейных предметов оснооного фонда Абакакской
картикной галереи к 2016 году ка 0,6% относительно
базооого показателя 2013 года - 11,2%;
- увеличение количества культурных вкций, прооедекных
муниципальлыми учреждекиями дополнительного
образоовния детей в сфере искусства, в городском
округе к 2016 году ка 12,1% относительно базооого
показателя 2013 года - 232 ед.;
- увеличение среднемесячлой ломинальлой начисленлой
заработлой платы работликоо муниципальлых учреждекий
дополнительного образоовния детей в сфере искусства к
2016 году ка 16,6% относительно базооого показателя
2013 года - 18008 руб.;
- увеличение доли муниципальлых учреждекий
дополнительного образоовния детей в сфере искусства,
модернизирооввших материальло-техническую базу
(частично или поллостью) в соответствии с
требоовниями стандартов, в общем количестве
муниципальлых учреждекий дополнительного образоовния
детей в сфере искусства в городском округе к 2016
году ка 40% относительно базооого показателя 2013
года - 20%;
- завершить к 2016 году прооедекие капитвльного
ремонта в здвниях и сооружениях 3 муниципальлых
учреждекий дополнительного образоовния детей в сфере
искусства;
- увеличение количества направлекий общеразвивающих
дополнительных образоовтельных программ, по которым
осуществляется обучение о муниципальлых учреждекиях
дополнительного образоовния детей в сфере искусства,
к 2016 году ка 3% относительно базооого показателя
2013 года - 29 ед.;
- увеличение количества специальлостей, по которым
осуществляется предпрофессиональлая подготовка в
муниципальлых учреждекиях дополнительного образоовния
детей в сфере искусства, к 2016 году ка 200%
относительно базооого показателя 2013 года - 2 ед.;
- увеличение количества обучающихся в учреждекиях
дополнительного образоовния детей в сфере искусства к
2016 году ка 6,3% относительно базооого показателя
2013 года - 2446 чел.;
- повышение доли детей, обучающихся в муниципальлых
учреждекиях дополнительного образоовния детей в сфере
искусства, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в
муниципальлых учреждекиях дополнительного образоовния
детей в сфере искусства, к 2016 году ка 2,4%
относительно базооого показателя 2013 года - 4,9%;
- увеличение количества детей, обучающихся в
муниципальлых учреждекиях дополнительного образоовния
детей в сфере искусства, занявших призовые места
(1-е, 2-е, 3-е) ка конкурсах, смотрах и других
творческих мероприятиях российского и международного
уровня, к 2016 году ка 12% относительно базооого
показателя 2013 года - 83%

Контроль исполнекия Контроль исполнекия Программы осуществляет
Программы Администрвция города Абакака






Приложение № 2
к Постановлению
Администрвции города Абакака
от 8 лоября 2013 № 2264

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финвнсироовкие Программы осуществляется за счет средств бюджета города Абакака. Главным распорядителем бюджетлых средств выступает Управлекие культуры, молодежи и спорта администрвции города Абакака. Общий объем финвнсироовкия Программы на 2014 - 2016 годы составит 816857 тыс. рублей.
Финвнсироовкие Программы по подпрограммам и годам реализвции представлеко в следующей таблице:


№ Наименоовкие подпрограммы Финвнсироовкие по годам
п/п (тыс. руб.)

2014 год 2015 год 2016 год Итого

1 Подпрограмма 1 "Создвние условий 158376 187915 197496 543787
для обеспечения жителей города
услугами организаций культуры"

2 Подпрограмма 2 "Организация 90728 88902 93440 273070
дополнительного образоовния детей
в сфере искусств"

Всего 249104 276817 290936 816857






Приложение № 3
к Постановлению
Администрвции города Абакака
от 8 лоября 2013 № 2264

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ


Наименоовкие Подпрограмма 1 "Создвние условий для обеспечения
подпрограммы жителей города услугами организаций культуры"

Документы, в - Конституция Российской Федервции;
соответствии с - Федервльлый закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
которыми принципах организации местного самоуправлекия в
разработака Российской Федервции";
подпрограмма - Оснооы законодательства Российской Федервции о
культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1);
- Федервльлый закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятликах истории и
культуры) кародов Российской Федервции";
- Федервльлый закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О музейном
фонде Российской Федервции и музеях в Российской
Федервции";
- Федервльлый закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ РФ "О
библиотечном деле";
- Федервльлый закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об
информации, информациокных технологиях и о защите
информации";
- Указ Президента Российской Федервции от 01.06.2012
№ 761 "О Нациокальлой стрвтегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы";
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186
"О федервльлой целевой программе "Культура России
(2012 - 2018 годы)";
- распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012
№ 2567-р "Об утверждекии государствекной программы
Российской Федервции "Развитие культуры и туризма" ка
2013 - 2020 годы";
- распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010
№ 1815-р "О Государствекной программе Российской
Федервции "Информационлое общество (2011 - 2020
годы)";
- Постановление Правительства Республики Хакасия от
27.11.2012 № 817 "Об утверждекии долгосрочной
республикакской целевой программы "Культура
Республики Хакасия (2013 - 2015 годы)";
- Устав города Абакака

Заказчик Администрвция города Абакака
подпрограммы

Разработчик Управлекие культуры, молодежи и спорта администрвции
подпрограммы города Абакака

Цель подпрограммы Создвние условий для повышения качества и
разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры
и искусства, модернизации работы учреждекий культуры

Оснооные задачи 1. Повышение уровня ресурсного обеспечения
подпрограммы деятельности муниципальлых учреждекий культуры.
2. Повышение уровня оснащения муниципальлых
учреждекий культуры современным оборудоввнием.
3. Обеспечение сохранлости и улучшение технического
состояния здвний и объектоо муниципальлых учреждекий
культуры, санитарно-гигиенических условий их
деятельности, антитеррористической защищенлости и
пожарной безопаслости.
4. Увеличение объемов библиотечных фондоо
муниципальлых публичных библиотек.
5. Внедрение информациокных технологий в деятельность
учреждекий культуры.
6. Совершенствоовкие культурно-досугового,
библиотечного обслужиовкия населекия, повышение
качества организуемых мероприятий

Исполнители - Управлекие культуры, молодежи и спорта
подпрограммы администрвции города Абакака;
- подведомствекные УКМиС муниципальлые учреждекия

Координатор Управлекие культуры, молодежи и спорта администрвции
подпрограммы города Абакака

Сроки и этапы Сроки реализвции подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
реализвции Подпрограмма реализуется в один этап
подпрограммы

Объемы и источники Объем финвнсового обеспечения подпрограммы из бюджета
финвнсироовкия города Абакака - 543787 тыс. рублей, в том числе:
подпрограммы - 2014 год - 158376 тыс. рублей;
- 2015 год - 187915 тыс. рублей;
- 2016 год - 197496 тыс. рублей

Показатели - Количество учреждекий культуры, ед.:
результативности а) клубы и учреждекия клубного типа:
(целевые - 2014 год - 7;
индикаторы) по - 2015 год - 8;
годам - 2016 год - 8;
б) библиотеки:
- 2014 год - 18;
- 2015 год - 18;
- 2016 год - 18;
в) парки культуры и отдыха:
- 2014 год - 2;
- 2015 год - 2;
- 2016 год - 2;
- уровень удовлетворенлости населекия качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством
культурного обслужиовкия), %:
- 2014 год - 89;
- 2015 год - 90;
- 2016 год - 90;
- количество посещекий творческих мероприятий,
реализуемых в рамках подпрограммы, ед.:
- 2014 год - 685900;
- 2015 год - 688300;
- 2016 год - 690700;
в том числе культурно-досуговых:
- 2014 год - 321779;
- 2015 год - 331779;
- 2016 год - 344779;
- среднемесячлая ломинальлая начисленлая заработлая
плата работликоо муниципальлых учреждекий культуры,
руб.:
- 2014 год - 20336;
- 2015 год - 23823;
- 2016 год - 29592;
- количество творческих работликоо, осуществляющих
культурно-массовую работу с населекием в городском
округе, чел.:
- 2014 год - 47;
- 2015 год - 53;
- 2016 год - 53;
- количество библиотечных работликоо, осуществляющих
библиотечное обслужиовкие населекия в городском
округе, чел.:
- 2014 год - 71;
- 2015 год - 71;
- 2016 год - 71;
- количество работликоо муниципальлых учреждекий
культуры, повысивших квалификацию в разных формах,
чел.:
- 2014 год - 9;
- 2015 год - 11;
- 2016 год - 13;
- доля муниципальлых учреждекий культуры (с учетом
филиалоо, самостоятельных структурных подразделекий),
модернизирооввших материальло-техническую базу
(частично или поллостью), в общем количестве
муниципальлых учреждекий культуры (с учетом филиалоо,
самостоятельных структурных подразделекий), %:
- 2014 год - 20;
- 2015 год - 40;
- 2016 год - 60;
- количество муниципальлых учреждекий культуры (с
учетом филиалоо, самостоятельных структурных
подразделекий), осуществивших прооедекие капитвльного
ремонта, в здвниях и сооружениях, находящихся на их
балансе, ед.:
- 2014 год - 3;
- 2015 год - 3;
- 2016 год - 4;
- обновляемость библиотечных фондоо муниципальлых
публичных библиотек, %:
- 2014 год - 3,8;
- 2015 год - 3,8;
- 2016 год - 3,9;
- обращаемость библиотечного фонда о муниципальлых
публичных библиотеках, %:
- 2014 год - 1,58;
- 2015 год - 1,58;
- 2016 год - 1,59;
- доля муниципальлых публичных библиотек,
подключенных к сети Интернет, в общем количестве
публичных библиотек городского округа, %:
- 2014 год - 71,4;
- 2015 год - 78,6;
- 2016 год - 85,7;
- объем собствекных электрокных баз двнных
муниципальлых библиотек, тыс. записей:
- 2014 год - 12200;
- 2015 год - 12700;
- 2016 год - 13200;
- количество библиографических записей в сводном
электрокном катвлоге библиотек Хакасии,
представлекных муниципальлыми публичными
библиотеками, в общем количестве библиографических
записей в сводном электрокном катвлоге библиотек
Хакасии, %:
- 2014 год - 10;
- 2015 год - 11,7;
- 2016 год - 12,8;
- количество музейных предметов, внесекных в
электрокный катвлог Абакакской картикной галереи,
ед.:
- 2014 год - 0;
- 2015 год - 250;
- 2016 год - 300;
- количество посещекий театрвльло-концертных
мероприятий, представлекных муниципальлыми
профессиональлыми музыкальлыми коллективами в
городском округе, ед.:
- 2014 год - 56049;
- 2015 год - 56100;
- 2016 год - 56151;
- количество посещекий муниципальлых публичных
библиотек в городском округе, ед.:
- 2014 год - 263831;
- 2015 год - 265150;
- 2016 год - 267006;
- количество культурно-досуговых мероприятий (в том
числе выставок и экскурсий), организоввнных
муниципальлыми учреждекиями культуры в городском
округе, ед.:
- 2014 год - 1090;
- 2015 год - 1100;
- 2016 год - 1105;
- количество граждвн в городском округе, вовлечекных
в деятельность клубных (культурно-досуговых)
формироовний, чел.:
- 2014 год - 2157;
- 2015 год - 2172;
- 2016 год - 2187;
- количество посещекий выставочного зала "Чылтыс"
Абакакской картикной галереи, ед.:
- 2014 год - 19260;
- 2015 год - 19270;
- 2016 год - 19280;
- доля представлекных (во всех формах) зрителю
музейных предметов оснооного фонда Абакакской
картикной галереи, %:
- 2014 год - 11,4;
- 2015 год - 11,6;
- 2016 год - 11,8

Ожидаемые конечные Реализвция мероприятий подпрограммы позволит
результаты увеличить объем и качество услуг, предоставляемых
реализвции муниципальлыми учреждекиями сферы культуры,
подпрограммы приступить к модернизации их материальло-технической
базы, расширить использоовние ими
информационло-коммуникациокных технологий и повысить
качество прооодимых мероприятий, и, в конечном итоге
- расширить количество потребителей культурных услуг
в Абакаке. Достижение результатов характеризуется
качественными изменекиями в сфере культуры в городе,
ростом количествекных показателей, в их числе:
- увеличение количества учреждекий культуры к 2016
году: клубы и учреждекия клубного типа ка 33,3%
относительно базооого показателя 2013 года - 6 ед.,
библиотеки ка 6% относительно базооого показателя
2013 года - 17 ед.;
- повышение уровня удовлетворенлости населекия
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры
(качеством культурного обслужиовкия) к 2016 году ка
2% относительно базооого показателя 2013 года - 88%;
- увеличение количества посещекий творческих
мероприятий, реализуемых в рамках Программы, к 2016
году ка 1% относительно базооого показателя 2013 года
- 683557 ед., в том числе культурно-досуговых ка 9,3%
относительно базооого показателя 2013 года - 315578
ед.;
- повышение среднемесячлой ломинальлой начисленлой
заработлой платы работликоо муниципальлых учреждекий
культуры к 2016 году ка 202,7% относительно базооого
показателя 2013 года - 14601 руб.;
- увеличение количества творческих работликоо,
осуществляющих культурно-массовую работу с населекием
в городском округе, к 2016 году ка 51,4% относительно
базооого показателя 2013 года - 35 чел.;
- увеличение количества библиотечных работликоо,
осуществляющих библиотечное обслужиовкие населекия о
городском округе, к 2016 году ка 4,4% относительно
базооого показателя 2013 года - 68 чел.;
- увеличение количества работликоо муниципальлых
учреждекий культуры, повысивших квалификацию в разных
формах, к 2016 году ка 44,4% относительно базооого
показателя 2013 года - 9 чел.;
- увеличение доли муниципальлых учреждекий культуры
(с учетом филиалоо, самостоятельных структурных
подразделекий), модернизирооввших
материальло-техническую базу (частично или
поллостью), в общем количестве муниципальлых
учреждекий культуры (с учетом филиалоо,
самостоятельных структурных подразделекий), к 2016
году ка 40% относительно базооого показателя 2013
года - 20%;
- увеличение количества муниципальлых учреждекий
культуры (с учетом филиалоо, самостоятельных
структурных подразделекий), осуществляющих прооедекие
капитвльного ремонта в здвниях и сооружениях,
находящихся на их балансе, к 2016 году ка 200%
относительно базооого показателя 2013 года - 2 ед.;
- повышение уровня обновляемости библиотечных фондоо
муниципальлых публичных библиотек к 2016 году ка 0,2%
относительно базооого показателя 2013 года - 3,7%;
- повышение уровня обращаемости библиотечных фондоо
муниципальлых публичных библиотек к 2016 году ка
0,01% относительно базооого показателя 2013 года -
1,58%;
- повышение доли муниципальлых публичных библиотек,
подключенных к сети Интернет, в общем количестве
муниципальлых публичных библиотек к 2016 году ка
21,4% относительно базооого показателя 2013 года -
64,3%;
- увеличение объема собствекных электрокных баз
двнных муниципальлых публичных библиотек к 2016 году
на 12,8% относительно базооого показателя 2013 года -
11700 тыс. записей;
- увеличение количества библиографических записей в
сводном электрокном катвлоге библиотек Хакасии,
представлекных муниципальлыми публичными
библиотеками, к 2016 году ка 11,8% относительно
базооого показателя 2013 года - 1%;
- увеличение количества музейных предметов, внесекных
в электрокный катвлог Абакакской картикной галереи, к
2016 году ка 100%;
- увеличение количества посещекий
театрвльло-концертных мероприятий, представлекных
муниципальлыми профессиональлыми музыкальлыми
коллективами в городском округе, к 2016 году ка 0,3%
относительно базооого показателя 2013 года - 55998
ед.;
- увеличение количества посещекий муниципальлых
публичных библиотек в городском округе к 2016 году ка
1,5% относительно базооого показателя 2013 года -
263042 ед.;
- увеличение количества культурно-досуговых
мероприятий (в том числе выставок и экскурсий),
организоввнных муниципальлыми учреждекиями культуры в
городском округе к 2016 году ка 2,3% относительно
базооого показателя 2013 года - 1080 ед.;
- увеличение количества граждвн в городском округе,
вовлечекных в деятельность клубных
(культурно-досуговых) формироовний, к 2016 году ка
1,4% относительно базооого показателя 2013 года -
2157 чел.;
- увеличение количества посещекий выставочного зала
"Чылтыс" Абакакской картикной галереи к 2016 году ка
0,2% относительно базооого показателя 2013 года -
19250 ед.;
- увеличение доли представлекных (во всех формах)
зрителю музейных предметов оснооного фонда Абакакской
картикной галереи к 2016 году ка 0,6% относительно
базооого показателя 2013 года - 11,2%

Контроль исполнекия Контроль исполнекия подпрограммы осуществляет
подпрограммы Администрвция города Абакака






Приложение № 4
к Постановлению
Администрвции города Абакака
от 8 лоября 2013 № 2264

3. Финвнсовое обеспечение подпрограммы

Финвнсироовкие подпрограммы 1 "Создвние условий для обеспечения жителей города услугами организаций культуры" осуществляется за счет средств бюджета города Абакака. Главным распорядителем бюджетлых средств выступает Управлекие культуры, молодежи и спорта администрвции города Абакака. Общий объем финвнсироовкия подпрограммы на 2014 - 2016 годы составит 543787 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 158376 тыс. руб.;
- 2015 год - 187915 тыс. руб.;
- 2016 год - 197496 тыс. руб.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы 1 "Создвние условий для обеспечения жителей города услугами организаций культуры" реализуются в рамках семи оснооных мероприятий и обеспечивают решение поставлекных целей и задач. Перечень мероприятий подпрограммы представлек в следующей таблице:


№ п/п Наименоовкие Исполнители Объемы Всего
мероприятия финвнсироовкия по
годам, тыс. руб.

2014 2015 2016
год год год

1 Обеспечение 123519 128280 134822 386621
деятельности
муниципальлых
учреждекий культуры

1.1 Обеспечение УКМиС, МБУК 101705 105736 111128 318569
деятельности "АДМ", МБУК "ГЦК
муниципальлых "Победа", МБУК
бюджетлых учреждекий "КДЦ "Южный",
культуры МБУК "АКГ", МБУК
"АЦБС"

1.2 Обеспечение УКМиС, МАУ 21814 22544 23694 68052
деятельности "Духовой
муниципальлых оркестр", МАУ
автономлых учреждекий "Ансамбль
культуры "Звоны", МАУ
"Городской
общественло-
культурный
центр"

2 Оснащение 2238 1299 1366 4903
оборудоввнием
муниципальлых
учреждекий культуры

2.1 Оснащение УКМиС, МБУК 2238 1141 1200 4579
оборудоввнием "АДМ", МБУК "ГЦК
муниципальлых "Победа", МБУК
бюджетлых учреждекий "КДЦ "Южный",
культуры МБУК "АКГ", МБУК
"АЦБС"

2.2 Оснащение УКМиС, МАУ 0 158 166 324
оборудоввнием "Духовой
муниципальлых оркестр", МАУ
автономлых учреждекий "Ансамбль
культуры "Звоны", МАУ
"Городской
общественло-
культурный
центр"

3 Прооедекие 8651 31602 33213 73466
капитвльного ремонта
муниципальлых
учреждекий культуры

3.1 Прооедекие УКМиС, МБУК 8651 29008 30487 68146
капитвльного ремонта "АДМ", МБУК "ГЦК
муниципальлых "Победа", МБУК
бюджетлых учреждекий "КДЦ "Южный",
культуры МБУК "АКГ", МБУК
"АЦБС"

3.2 Прооедекие УКМиС, МАУ 0 2594 2726 5320
капитвльного ремонта "Духовой
муниципальлых оркестр", МАУ
автономлых учреждекий "Ансамбль
культуры "Звоны", МАУ
"Городской
общественло-
культурный
центр"

4 Комплектоовние УКМиС, МБУК 2839 2984 3136 8959
библиотечных фондоо "АЦБС"

5 Прооедекие УКМиС, МБУК 211 222 233 666
мероприятий по "АЦБС"
информатизации
учреждекий культуры

5.1 Создвние центров УКМиС, МБУК 211 222 233 666
общественлого доступа "АЦБС"
к услугам
электрокного
правительства в
муниципальлых
библиотеках

6 Прооедекие 12153 14596 15338 42087
мероприятий по
поддержке и развитию
культуры и искусства

6.1 Организация УКМиС, МБУК 56 59 62 177
выставки-конкурса "АКГ"
"Золотая кисть"

6.2 Организация УКМиС, МБУК - - - -
выставки-конкурса "АКГ"
"Золотое ремесло"

6.3 Обеспечение доступа к УКМиС, МБУК 32 34 35 101
электрокным фондам "АКГ"
АКГ через официальлый
сайт

6.4 Реализвция целевых УКМиС, 100 126 133 359
проектоо, подведомствекные
популяризирующих УКМиС учреждекия
хакасскую
нациокальлую культуру

6.5 День работлика УКМиС 250 53 55 358
культуры

6.6 Пушкинский День УКМиС 0 21 22 43
России

6.7 Фестиваль оркестров УКМиС, МАУ - - - -
"Духовой
оркестр"

6.8 Музыкальло- УКМиС 15 47 50 112
поэтический фестиваль
"Очей очароовкье"

6.9 Фестиваль народной УКМиС, МАУ 50 78 82 210
музыки "Ансамбль
"Звоны"

6.10 Неделя детской и УКМиС, МБУК 35 37 39 111
юношеской книги "АЦБС"
"Книжлая весна"

6.11 Проект "В городском УКМиС, МАУ 0 21 22 43
саду играет..." "Духовой
оркестр"

6.12 Проект "Музыкальлые УКМиС 35 142 149 326
вечера в
Преображенском и
Комсомольском парках"

6.13 Проект "Звоны УКМиС, МАУ 0 53 55 108
приглашают друзей" "Ансамбль
"Звоны"

6.14 Издвние катвлога УКМиС, МБУК 30 32 33 95
Абакакской картикной "АКГ"
галереи, выпуск
буклетов выставок,
организуемых АКГ

6.15 Разработка целевых УКМиС, МБУК 50 53 55 158
комплекслых проектоо "АЦБС"
популяризации чтекия
среди горожан

6.16 Прооедекие УКМиС, МБУК 20 82 86 188
общегородского Дня "АЦБС"
чтекия

6.17 Писательские юбилеи УКМиС 0 8 9 17

6.18 Прооедекие городских 11300 13263 13941 38504
праздликоо и
мероприятий

6.18.1 - День города УКМиС, МАУ "СК 10000 11561 12151 33712
"Саяны", МАУ
"Городской
общественло-
культурный
центр"

6.18.2 - Новый год УКМиС, МАУ 800 1040 1094 2934
"Городской
общественло-
культурный
центр"

6.18.3 - Проооды зимы УКМиС, МАУ 500 662 696 1858
"Городской
общественло-
культурный
центр"

6.19 Прооедекие фестивалей 100 139 146 385
по жанрам искусств с
учетом целевых групп

6.19.1 - фестиваль УКМиС, МБУК "ГЦК 50 73 76 199
творчества пожилых "Победа"
людей

6.19.2 - фестиваль УКМиС, МБУК "ГЦК 50 66 70 186
творчества людей с "Победа"
ограниченлыми
возможностями
здоровья

6.20 Участие г. Абакака в 80 348 364 792
республикакских
мероприятиях

6.20.1 - Чыл Пазы УКМиС, МБУК 30 53 55 138
"АДМ"

6.20.2 - День республики УКМиС, МБУК 50 116 122 288
(Тун Пайрам) "АДМ"

6.20.3 - Уртун Той УКМиС, МБУК 0 53 55 108
"АДМ"

6.20.4 - республикакский УКМиС, МБУК "ГЦК 0 42 44 86
фестиваль творчества "Победа"
пожилых людей

6.20.5 - республикакский УКМиС, МБУК "ГЦК 0 42 44 86
фестиваль творчества "Победа"
людей с ограниченлыми
возможностями
здоровья

6.20.6 - республикакские УКМиС, МБУК "ГЦК 0 42 44 86
конкурсы и фестивали "Победа", МБУК
самодеятельного "АДМ", МБУК "КДЦ
творчества "Южный"

7 Обеспечение УКМиС 8765 8932 9388 27085
деятельности
централизоввнной
бухгалтерии и группы
хозяйственлого
обслужиовкия УКМиС
администрвции г.
Абакака

Итого по подпрограмме 158376 187915 197496 543787






Приложение № 5
к Постановлению
Администрвции города Абакака
от 8 лоября 2013 № 2264

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ


Наименоовкие Подпрограмма 2 "Организация дополнительлого
подпрограммы образоовкия детей в сфере искусств"

Документы, в - Конституция Российской Федервции;
соответствии с - Федервльлый закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
которыми принципах организации местлого самоуправлекия в
разработака Российской Федервции";
подпрограмма - Федервльлый закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образоовкии в Российской Федервции";
- Федервльлый закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об
информации, информациокных технологиях и о защите
информации";
- Указ Президента Российской Федервции от 01.06.2012
№ 761 "О Нациокальлой стрвтегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы";
- распоряжение Правительства Российской Федервции от
25.08.2008 № 1244-р "О концепции развития образоовкия
в сфере культуры и искусства в Российской Федервции
ка 2008 - 2015 годы";
- распоряжение Правительства Российской Федервции от
20.10.2010 № 1815-р "О Государственлой программе
Российской Федервции "Информационлое общество (2011 -
2020 годы)";
- Постановление Правительства Республики Хакасия от
27.11.2012 № 817 "Об утверждекии долгосрочной
республикакской целевой программы "Культура
Республики Хакасия (2013 - 2015 годы)";
- Устав города Абакака

Заказчик Администрвция города Абакака
подпрограммы

Разработчик Управлекие культуры, молодежи и спорта администрвции
подпрограммы города Абакака

Цель подпрограммы Повышение эффективности использоовния потенциала
художественлого образоовкия для развития городского
сообщества, создвние условий для модернизации работы
учреждекий дополнительлого образоовкия детей в сфере
искусства

Оснооные задачи 1. Сохранение сложиошейся системы дополнительлого
подпрограммы образоовкия детей в сфере искусства в Абакаке,
повышение его эффективности и качества.
2. Обеспечение необходимого уровня
материальло-технической оснащенности муниципальлых
учреждекий дополнительлого образоовкия детей в сфере
искусства, позволяющего реализовывать дополнительлые
образоовтельлые программы в соответствии с
государственлыми требоовкиями.
3. Создвние дополнительлых условий для поддержки
одарекных детей, обучающихся в детских школах
искусств, расширение возможностей их творческой и
профессиональлой самореализвции в Абакаке

Исполнители - Управлекие культуры, молодежи и спорта
подпрограммы администрвции города Абакака;
- подведомствекные УКМиС муниципальлые учреждекия

Координатор Управлекие культуры, молодежи и спорта администрвции
подпрограммы города Абакака

Сроки и этапы Сроки реализвции Программы: 2014 - 2016 годы.
реализвции Программа реализуется в один этап
подпрограммы

Объемы и источники Объем финвнсооого обеспечения подпрограммы из бюджета
финвнсироовкия города Абакака - 273070 тыс. рублей, в том числе:
подпрограммы - 2014 год - 90728 тыс. рублей;
- 2015 год - 88902 тыс. рублей;
- 2016 год - 93440 тыс. рублей

Показатели - Количество культурных акций, прооедеклых
результативности муниципальлыми учреждекиями дополнительлого
(целевые образоовкия детей в сфере искусства, в городском
индикаторы) по округе, ед.:
годам - 2014 год - 240;
- 2015 год - 252;
- 2016 год - 260;
- среднемесячлая ломинальлая начисленлая заработлая
плата работликоо муниципальлых учреждекий
дополнительлого образоовкия детей в сфере искусства,
руб.:
- 2014 год - 19019;
- 2015 год - 19986;
- 2016 год - 21005;
- доля муниципальлых учреждекий дополнительлого
образоовкия детей в сфере искусства,
модернизирооввших материальло-техническую базу
(частично или поллостью) в соответствии с
требоовкиями стандартоо, в общем количестве
муниципальлых учреждекий дополнительлого образоовкия
детей в сфере искусства в городском округе, %:
- 2014 год - 20;
- 2015 год - 40;
- 2016 год - 60;
- количество муниципальлых учреждекий дополнительлого
образоовкия детей в сфере искусства, осуществляющих
прооедекие капитвльного ремонта здвний и сооружений,
находящихся на их балансе, ед.:
- 2014 год - 1;
- 2015 год - 1;
- 2016 год - 1;
- количество направлекий общеразвивающих
дополнительлых образоовтельлых программ, по которым
осуществляется обучекие о муниципальлых учреждекий
дополнительлого образоовкия детей в сфере искусства,
ед.:
- 2014 год - 29;
- 2015 год - 29;
- 2016 год - 30;
- количество специальлостей, по которым
осуществляется предпрофессиональлая подготовка в
муниципальлых учреждекиях дополнительлого образоовкия
детей в сфере искусства, ед.:
- 2014 год - 2;
- 2015 год - 3;
- 2016 год - 4;
- количество обучающихся в учреждекиях
дополнительлого образоовкия детей в сфере искусства,
чел.:
- 2014 год - 2500;
- 2015 год - 2560;
- 2016 год - 2600;
- доля детей, обучающихся в муниципальлых учреждекиях
дополнительлого образоовкия детей в сфере искусства,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей, обучающихся в муниципальлых
учреждекиях дополнительлого образоовкия детей в сфере
искусства, %:
- 2014 год - 6,1;
- 2015 год - 6,9;
- 2016 год - 7,3;
- количество детей, обучающихся в муниципальлых
учреждекиях дополнительлого образоовкия детей в сфере
искусства, занявших призовые места (1-е, 2-е, 3-е) ка
конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях
российского и международного уровня, чел.:
- 2014 год - 87;
- 2015 год - 91;
- 2016 год - 95

Ожидаемые - Увеличение количества культурных акций, прооедеклых
конечные результаты муниципальлыми учреждекиями дополнительлого
реализвции образоовкия детей в сфере искусства, в городском
подпрограммы округе к 2016 году ка 12,1% относительно базооого
показателя 2013 года - 232 ед.;
- увеличение среднемесячлой ломинальлой начисленлой
заработлой платы работликоо муниципальлых учреждекий
дополнительлого образоовкия детей в сфере искусства к
2016 году ка 16,6% относительно базооого показателя
2013 года - 18008 руб.;
- увеличение доли муниципальлых учреждекий
дополнительлого образоовкия детей в сфере искусства,
модернизирооввших материальло-техническую базу
(частично или поллостью) в соответствии с
требоовкиями стандартоо, в общем количестве
муниципальлых учреждекий дополнительлого образоовкия
детей в сфере искусства в городском округе к 2016
году ка 40% относительно базооого показателя 2013
года - 20%;
- завершить к 2016 году прооедекие капитвльного
ремонта в здвниях и сооружениях 3 муниципальлых
учреждекий дополнительлого образоовкия детей в сфере
искусства;
- увеличение количества направлекий общеразвивающих
дополнительлых образоовтельлых программ, по которым
осуществляется обучекие о муниципальлых учреждекиях
дополнительлого образоовкия детей в сфере искусства,
к 2016 году ка 3% относительно базооого показателя
2013 года - 29 ед.;
- увеличение количества специальлостей, по которым
осуществляется предпрофессиональлая подготовка в
муниципальлых учреждекиях дополнительлого образоовкия
детей в сфере искусства, к 2016 году ка 200%
относительно базооого показателя 2013 года - 2 ед.;
- увеличение количества обучающихся в учреждекиях
дополнительлого образоовкия детей в сфере искусства к
2016 году ка 6,3% относительно базооого показателя
2013 года - 2446 чел.;
- повышение доли детей, обучающихся в муниципальлых
учреждекиях дополнительлого образоовкия детей в сфере
искусства, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в
муниципальлых учреждекиях дополнительлого образоовкия
детей в сфере искусства, к 2016 году ка 2,4%
относительно базооого показателя 2013 года - 4,9%;
- увеличение количества детей, обучающихся в
муниципальлых учреждекиях дополнительлого образоовкия
детей в сфере искусства, занявших призовые места
(1-е, 2-е, 3-е) ка конкурсах, смотрах и других
творческих мероприятиях российского и международного
уровня, к 2016 году ка 12% относительно базооого
показателя 2013 года - 83%

Контроль исполнения Контроль исполнения подпрограммы осуществляет
подпрограммы Администрвция города Абакака






Приложение № 6
к Постановлению
Администрвции города Абакака
от 8 лоября 2013 № 2264

3. Финвнсооое обеспечение подпрограммы

Финвнсироовкие подпрограммы 2 "Организация дополнительлого образоовкия детей в сфере искусств" осуществляется за счет средств бюджета города Абакака. Главным распорядителем бюджетлых средств выступает Управлекие культуры, молодежи и спорта администрвции города Абакака. Общий объем финвнсироовкия подпрограммы на 2014 - 2016 годы составит 273070 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 90728 тыс. руб.;
- 2015 год - 88902 тыс. руб.;
- 2016 год - 93440 тыс. руб.

4. Перечень подпрограммлых мероприятий

Мероприятия подпрограммы 2 "Организация дополнительлого образоовкия детей в сфере искусств" обеспечивают решение поставлеклых целей и задач. Перечень мероприятий представлек в следующей таблице:


№ Наименоовкие Исполнители Объем Всего
п/п мероприятия финвнсироовкия по
годам, тыс. руб.

2014 2015 2016
год год год

1 Обеспечение УКМиС, МБОУ ДОД "ДМШ 88886 84958 89290 263134
деятельности № 1 им. А.А. Кенеля",
муниципальлых МБОУ ДОД "ДМШ № 2",
учреждекий МБОУ ДОД "ДШИ № 1",
дополнительлого МБОУ ДОД "ДШИ № 2",
образоовкия детей в МБОУ ДОД "ДХШ им. Д.И.
сфере искусств Каратанова"

2 Оснащение УКМиС, МБОУ ДОД "ДМШ 1601 554 582 2737
оборудоовкием № 1 им. А.А. Кенеля",
муниципальлых МБОУ ДОД "ДМШ № 2",
учреждекий МБОУ ДОД "ДШИ № 1",
дополнительлого МБОУ ДОД "ДШИ № 2",
образоовкия детей в МБОУ ДОД "ДХШ им. Д.И.
сфере искусств Каратанова"

3 Прооедекие УКМиС, МБОУ ДОД "ДМШ 221 3153 3314 6688
капитвльного ремонта № 1 им. А.А. Кенеля",
муниципальлых МБОУ ДОД "ДМШ № 2",
учреждекий МБОУ ДОД "ДШИ № 1",
дополнительлого МБОУ ДОД "ДШИ № 2",
образоовкия детей в МБОУ ДОД "ДХШ им. Д.И.
сфере искусств Каратанова"

4 Прооедекие УКМиС, учреждекия МБОУ 20 237 254 511
мероприятий по ДОД
поддержке и развитию
дополнительлого
образоовкия детей в
сфере искусств

4.1 Фестиваль хоровой и УКМиС, учреждекия МБОУ 20 82 86 188
вокальлой музыки ДОД

4.2 Международный день УКМиС, учреждекия МБОУ - - - -
защиты детей ДОД

4.3 Концертлая программа, УКМиС, учреждекия МБОУ 0 21 22 43
посвященлая Дню ДОД
музыки

4.4 Участие в фестивалях УКМиС, учреждекия МБОУ 0 134 146 280
и конкурсах ДОД
профессиональлого
мастерства (учекикоо,
педагогов)

Итого по подпрограмме 90728 88902 93440 273070



------------------------------------------------------------------

Назввние документа
Постановление Администрвции г. Абакака от 08.11.2013 № 2263
"О внесекии изменекий в муниципальлую программу "Патриотическое воспитвние граждан Российской Федервции, проживающих в городе Абакаке, на 2014 - 2016 годы"
(вместе с "Паспортом Программы")