Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии от 20.12.2013 N 301-к "Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение для ООО "Саяногорские коммунальные системы" на 2014 год"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ
от 20 декабря 2013 г. № 301-к

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ,
ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ООО "САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ" НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), на основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного Постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 (с последующими изменениями), и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 18.12.2013 № 240/1) приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение для ООО "Саяногорские коммунальные системы" на 2014 год с календарной разбивкой в следующем размере:

(руб./м3)

Период действия
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
Тариф на питьевую воду <*>
12,87
13,53
Тариф на водоотведение <*>
14,02
14,74
Тариф на водоотведение для потребителя ОАО "РУСАЛ Саяногорск" <*>
9,07
9,53

--------------------------------
<*> Тарифы указаны без учета НДС.

2. Утвердить производственные программы для ООО "Саяногорские коммунальные системы", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2014 год согласно приложениям 1 и 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Исполняющий обязанности председателя
О.БАЗИЕВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 301-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
ООО "Саяногорские коммунальные системы"
655603, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 19
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Водопровод инв. № 62034 D - 100 мм п. Означенное, ул. Береговая. Капитальный ремонт водопровода ХВС
III квартал
2231,53
-
-
1.2
Насосная станция II подъема. Капитальный ремонт запорной арматуры с электроприводом в распредкамере, D - 400 мм
I квартал
307,92
-
-
1.3
Капитальный ремонт мягкой кровли
II квартал
683,66
-
-
1.4
Инв. № 110113. Капитальный ремонт запорной арматуры. Задвижки D - 400 мм с электроприводом (30ч906бр), 4 шт.
I квартал
246,51
-
-
1.5
Насосная станция II подъема с фильтровальной станцией Капитальный ремонт сигнализации уровня в резервуарах чистой воды (V = 1500 м3 - 2 ед.)
I квартал
119,26
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2014 ГОД

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 20.12.2013
План с 01.01.2014
Плане 01.07.2014
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. м3
570,58
570,58
570,58
2
Объем покупной воды
тыс. м3
7112,00
7112,00
7112,00
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. м3
468,54
468,54
468,54
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. м3
7682,58
7682,58
7682,58
5
Объем отпуска в сеть
тыс. м3
7214,04
7214,04
7214,04
6
Объем потерь
тыс. м3
2549,03
2549,03
2549,03
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
35,33
35,33
35,33
8
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
4665,01
4665,01
4665,01
8.1
населению
тыс. м3
2670,58
2670,58
2670,58
8.2
бюджетным организациям
тыс. м3
235,48
235,48
235,48
8.3
прочим потребителям
тыс. м3
583,89
583,89
583,89
8.4
производственные нужды (котельные тепловые насосные станции ОП "СТС")
тыс. м3
533,65
533,65
533,65
9
Неучтенные расходы и потери
тыс. м3
641,41
641,41
641,41
10
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
60038,61
60038,61
63108,87
10.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
60038,61
60038,61
63108,87
10.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
10.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
10.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
60038,61
60038,61
63108,87

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 20.12.2013
План с 01.01.2014
План с 20.12.2013
1
2
3
4
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
35,33
35,33
35,33
1.2
Износ систем водоснабжения
%



1.2.1
г. Саяногорск
%
77,00
77,00
77,00
1.2.2
пгт Майна
%
86,00
86,00
86,00
1.2.3
пгт Черемушки
%
75,00
75,00
75,00
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/ км
295/118,12
295/118,12
295/118,12
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
24,80
24,80
24,80
1.4.1
Одиночное протяжение водоводов
км
3,9
3,9
3,9
1.4.2
Уличной водопроводной сети
км
12,3
12,3
12,3
1.4.3
Внутриквартальной и внутридворовой сети
км
8,6
8,6
8,6
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
%
93,00
93,00
93,00
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. x ч./м3
0,67
0,67
0,67
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%



3.2.1
г. Саяногорск
%
97
97
97
3.2.2
пгт Майна
%
7
7
7
3.2.3
пгт Черемушки
%
98
98
98





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 301-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "САЯНОГОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
ООО "Саяногорские коммунальные системы"
655603, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 19
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По ремонту объектов централизованной системы водоотведения;
направленных на улучшение качества очистки сточных вод;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Иловые карты инв. № 620183. Очистка иловой карты № 3 I очереди
III квартал
532,263
-
-
1.2
Капитальный ремонт задвижки Ду800 на ГКНС
III квартал
941,10
-
-
1.3
Очистные сооружения инв. № 0022711а. Капитальный ремонт кровли АБК
II квартал
233,59
-
-
1.4
КНС-4 инв. № 110009. Капитальный ремонт технологического оборудования (замена механических граблей МГ-1 IT)
II квартал
564,25
-
-
1.5
Очистные сооружения. Инв. № 100065. Электролизная. Капитальный ремонт кровли
II квартал
92,72
-
-
1.6
Капитальный ремонт ж/б конструкций колодца, запорной арматуры D - 500 мм
II квартал
1061,01
-
-
1.7
Капитальный ремонт дробилки и щитового затвора
IV квартал
1086,27
-
-
1.8
Очистные сооружения. Здания биофильтров. Капитальный ремонт кровли.
III квартал
317,41
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 20.12.2013
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. м3
4779,17
4779,17
4779,17

Объем стоков принятых от других коммуникаций
тыс. м3
932,96
932,96
932,96
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. м3
5712,13
5712,13
5712,13
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. м3
5712,13
5712,13
5712,13
3.1
населению
тыс. м3
3669,28
3669,28
3669,28
3.2
бюджетным организациям
тыс. м3
324,11
324,11
324,11
3.3
прочим потребителям
тыс. м3
1428,50
1428,50
1428,50
3.4.
собственные нужды
тыс. м3
290,24
290,24
290,24
4
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
75487,78
75487,78
79352,30
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
75487,78
75487,78
79352,30
4.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
4.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
75487,78
75487,78
79352,30

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

N
п/п
Наименование показателей
Величина
изм.
показателей
Период регулирования
План с 20.12.2013
План с 01.01.2014
План с
01.07.2014
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,00
0,00
0,00
1.2
Износ систем водоотведения
%



1.2.1
г. Саяногорск
%
85,00
85,00
85,00
1.2.2
пгт Майна
%
74,00
74,00
74,00
1.2.3
пгт Черемушки
%
71,00
71,00
71,00
1.3
Аварийность систем
водоотведения
кол-во аварий/км
226/102,88
226/102,88
226/102,88
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
9,59
9,59
9,59
1.4.1
- одиночное протяжение главных коллекторов, нуждающихся в замене
км
3,09
3,09
3,09
1.4.2
- уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
км
2,10
2,10
2,10
1.4.3
- внутриквартальной и внутридворовой сети, нуждающейся в замене
км
4,40
4,40
4,40
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
%
83,00
83,00
83,00
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/ день
8760/ 365
8760/ 365
8760/ 365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. x ч./м3
0,94
0,94
0,94
3.2
Охват абонентов приборами
учета сточных вод
%
0,00
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------