Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии от 20.12.2013 N 295-к "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью "Хакасресводоканал Ширинского района" на 2014 год"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ
от 20 декабря 2013 г. № 295-к

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАКАСРЕСВОДОКАНАЛ
ШИРИНСКОГО РАЙОНА" НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), на основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного Постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 (с последующими изменениями), и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 19.12.2013 № 251/1) приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью "Хакасресводоканал Ширинского района" на 2014 год с календарной разбивкой в следующих размерах:

(руб./м3)
Показатель
Период действия
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
Тариф на питьевую воду для потребителей с. Шира <*>
30,23
30,23
Тариф на питьевую воду для потребителей с. Туим <*>
13,46
14,68
Тариф на водоотведение для потребителей с. Туим <*>
16,20
23,24
Тариф на питьевую воду для потребителей п. Жемчужный <*>
11,26
12,67
Тариф на водоотведение для потребителей п. Жемчужный <*>
53,70
56,43
Тариф на питьевую воду для потребителей с. Коммунар <*>
16,00
19,30
Тариф на водоотведение для потребителей с. Коммунар <*>
20,74
28,92

--------------------------------
<*> Без учета НДС.

2. Утвердить производственные программы для общества с ограниченной ответственностью "Хакасресводоканал Ширинского района", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2014 год согласно приложениям 1 - 7.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Исполняющий обязанности председателя
О.БАЗИЕВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 295-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ХАКАСРЕСВОДОКАНАЛ ШИРИНСКОГО РАЙОНА",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ООО "Хакасресводоканал Ширинского района"
с. Шира, ул. Курортная, д. 13, Республика Хакасия, 655200
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
капитальный ремонт методом замены задвижек, замена участка сети по ул. Курортная
1 квартал
2014 г.
274,858
-
-
1.2
текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапаны и др.)
1 - 4 квартал 2014 г.
41,142
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План
План
План
с 20.12.2013 по 31.12.2013
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
198,113
198,113
189,130
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
5,790
5,790
5,790
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
192,323
192,323
183,340
5
Объем потерь
тыс. куб. м
14,220
14,220
14,220
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,4
7,4
7,5
7
Планируемый объем реализации питьевой воды потребителям и отпуск воды собственным структурным подразделениям предприятия
тыс. куб. м
178,103
178,103
169,120
7.1
В том числе: планируемый объем реализации питьевой воды, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
83,112
83,112
77,180
7.1.1
- населению
тыс. куб. м
51,360
51,360
51,360
7.1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
21,270
21,270
21,270
7.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
10,482
10,482
4,550
7.2
Планируемый объем отпуска питьевой воды собственным структурным подразделениям
тыс. куб. м
94,991
94,991
91,940
8
Финансовые потребности для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка)
тыс. рублей
4979,22
4979,22
4651,14
8.1
В том числе: затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
4972,33
4972,33
4644,84
8.2
Прибыль
тыс. рублей
6,89
6,89
6,30
8.3
Рентабельность
%
0,1
0,1
0,1
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
4979,22
4979,22
4651,14

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Величина изм. показателей
Период регулирования
1
2
3
4
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
7,5
1.2
Износ систем водоснабжения
%
95,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,00/11,83
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
9,47
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
1267
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. x ч./куб. м
2,45
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
57,3





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 295-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ХАКАСРЕСВОДОКАНАЛ ШИРИНСКОГО РАЙОНА",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ООО "Хакасресводоканал Ширинского района"
с. Шира, ул. Курортная, д. 13, Республика Хакасия, 655200;
с. Туим, Микрорайон, д. 8, Республика Хакасия, 655220
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
капитальный ремонт методом замены трубопровода
1 квартал 2014 г.
129,38
-
-
1.2
текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапаны и др.)
1 - 4 квартал 2014 г.
29,21
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План
План
План
с 20.12.2013 по 31.12.2013 исходя из годовых объемов
с 01.01.2014 по 30.06.2014 исходя из годовых объемов
с 01.07.2014 по 31.12.2014 исходя из годовых объемов
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
329,674
329,674
329,674
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
7,641
7,641
7,641
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
322,033
322,033
322,033
5
Объем потерь
тыс. куб. м
26,964
26,964
26,964
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,4
8,4
8,4
7
Планируемый объем реализации питьевой воды потребителям и отпуск воды собственным структурным подразделениям предприятия
тыс. куб. м
295,069
295,069
295,069
7.1
В том числе: планируемый объем реализации питьевой воды, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
152,541
152,541
152,541
7.1.1
- населению
тыс. куб. м
111,99
111,99
111,99
7.1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
35,835
35,835
35,835
7.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
4,716
4,716
4,716
7.2
Планируемый объем отпуска питьевой воды собственным структурным подразделениям
тыс. куб. м
142,528
142,528
142,528
8
Финансовые потребности для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка)
тыс. рублей
3666,16
3666,16
4024,98
8.1
В том числе: затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
3666,16
3666,16
4024,98
8.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
8.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
3666,16
3666,16
4024,98

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Величина изм. показателей
Период регулирования
1
2
3
4
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
8,4
1.2
Износ систем водоснабжения
%
95,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,00/27,05
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
3,4
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
2425
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. x ч./куб. м
1,54
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
5,2





Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 295-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ХАКАСРЕСВОДОКАНАЛ ШИРИНСКОГО РАЙОНА",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ООО "Хакасресводоканал Ширинского района"
с. Шира, ул. Курортная, д. 13, Республика Хакасия, 655200;
с. Туим, Микрорайон, д. 8, Республика Хакасия, 655220
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По ремонту объектов централизованной системы водоотведения;
направленных на улучшение качества очистки сточных вод;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
капитальный ремонт биофильтров
2 квартал 2014 г.
1396,92
-
-
1.2
текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапаны и др.)
1 - 4 квартал 2014 г.
51,64
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План
План
План
с 20.12.2013 по 31.12.2013 исходя из годовых объемов
с 01.01.2014 по 30.06.2014 исходя из годовых объемов
с 01.07.2014 по 31.12.2014 исходя из годовых объемов
1
2
3
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
233,030
233,030
233,030
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
233,030
233,030
233,030
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
157,783
157,783
157,783
3.1
Населению
тыс. куб. м
98,335
98,335
98,335
3.2
Бюджетным организациям
тыс. куб. м
57,594
57,594
57,594
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
1,854
1,854
1,854
4
Объем отведенных (очищенных) стоков от собственных подразделений
тыс. куб. м
75,247
75,247
75,247
5
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
3707,24
3707,24
5350,86
5.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
3707,24
3707,24
5350,86
5.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
5.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
5.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
3707,24
3707,24
5350,86

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Величина изм. показателей
Период регулирования
1
2
3
4
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,0
1.2
Износ систем водоотведения
%
95,0
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,00/23,30
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
3,4
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
1577
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. x ч./куб. м
0,80
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
0,0





Приложение 4
к приказу
Государственного
комитета по тарифам
и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 295-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ХАКАСРЕСВОДОКАНАЛ ШИРИНСКОГО РАЙОНА",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ООО "Хакасресводоканал Ширинского района"
с. Шира, ул. Курортная, д. 13, Республика Хакасия, 655200;
п. Жемчужный, ул. Аптечная, 1, Республика Хакасия, 655220
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
капитальный ремонт задвижек, замена трубопровода по ул. Школьная
1 - 2 квартал 2014 г.
307,50
-
-
1.2
текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапаны и др.)
1 - 4 квартал 2014 г.
73,65
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План
План
План
с 20.12.2013 по 31.12.2013 исходя из годовых объемов
с 01.01.2014 по 30.06.2014 исходя из годовых объемов
с 01.07.2014 по 31.12.2014 исходя из годовых объемов
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
512,934
512,934
512,934
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
12,382
12,382
12,382
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
512,934
512,934
512,934
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
500,552
500,552
500,552
5
Объем потерь
тыс. куб. м
49,352
49,352
49,352
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,9
9,9
9,9
7
Планируемый объем реализации питьевой воды потребителям и отпуск воды собственным структурным подразделениям предприятия
тыс. куб. м
451,200
451,200
451,200
7.1
В том числе: планируемый объем реализации питьевой воды, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
431,810
431,810
431,810
7.1.1
- населению
тыс. куб. м
32,290
32,290
32,290
7.1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
153,890
153,890
153,890
7.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
245,630
245,630
245,630
7.2
Планируемый объем отпуска питьевой воды собственным структурным подразделениям
тыс. куб. м
19,390
19,390
19,390
8
Финансовые потребности для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка)
тыс. рублей
5 060,83
5060,83
5697,33
8.1
В том числе: затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
5060,83
5060,83
5697,33
8.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
8.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
5060,83
5060,83
5697,33

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Величина изм. показателей
Период регулирования
1
2
3
4
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
9,9
1.2
Износ систем водоснабжения
%
95,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,00/9,81
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
5,0
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
1188
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. x ч./куб. м
0,88
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
29,0





Приложение 5
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 295-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ХАКАСРЕСВОДОКАНАЛ ШИРИНСКОГО РАЙОНА",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ООО "Хакасресводоканал Ширинского района"
с. Шира, ул. Курортная, д. 13, Республика Хакасия, 655200;
п. Жемчужный, ул. Аптечная, 1, Республика Хакасия, 655220
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По ремонту объектов централизованной системы водоотведения;
направленных на улучшение качества очистки сточных вод;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
капитальный ремонт методом замены участка канализационной сети
2 квартал 2014 г.
96,88


2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План
План
План
с 20.12.2013 по 31.12.2013 исходя из годовых объемов
с 01.01.2014 по 30.06.2014 исходя из годовых объемов
с 01.07.2014 по 31.12.2014 исходя из годовых объемов
1
2
3
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
437,983
437,983
437,983
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
437,983
437,983
437,983
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
437,450
437,450
437,450
3.1
Населению
тыс. куб. м
35,016
35,016
35,016
3.2
Бюджетным организациям
тыс. куб. м
155,769
155,769
155,769
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
246,665
246,665
246,665
4
Объем отведенных (очищенных) стоков от собственных подразделений
тыс. куб. м
0,533
0,533
0,533
5
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
23520,60
23520,60
24713,40
5.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
23473,39
23473,39
24666,19
5.2
Прибыль
тыс. рублей
47,21
47,21
47,21
5.3
Рентабельность
%
0,20
0,20
0,20
5.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
23520,60
23520,60
24713,40

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Величина изм. показателей
Период регулирования
1
2
3
4
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,0
1.2
Износ систем водоотведения
%
85,0
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,00/19,77
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
5,90
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
704,00
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. x ч./куб. м
7,30
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
0,0





Приложение 6
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 295-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ХАКАСРЕСВОДОКАНАЛ ШИРИНСКОГО РАЙОНА",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ООО "Хакасресводоканал Ширинского района"
с. Шира, ул. Курортная, д. 13, Республика Хакасия, 655200; с. Коммунар, ул. Пролетарская, д. 77, Республика Хакасия, 655211
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
капитальный ремонт сети по ул. Спортивная
2-й квартал 2014 г.
230,88
-
-
1.2
текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапаны и др.)
1 - 4-й кварталы 2014 г.
14,59
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План
План
План
с 20.12.2013 по 31.12.2013 исходя из годовых объемов
с 01.01.2014 по 30.06.2014 исходя из годовых объемов
с 01.07.2014 по 31.12.2014 исходя из годовых объемов
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
107,971
107,971
107,971
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1,905
1,905
1,905
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
106,066
106,066
106,066
5
Объем потерь
тыс. куб. м
7,135
7,135
7,135
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,7
6,7
6,7
7
Планируемый объем реализации питьевой воды потребителям и отпуск воды собственным структурным подразделениям предприятия
тыс. куб. м
98,931
98,931
98,931
7.1
В том числе: планируемый объем реализации питьевой воды, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
95,176
95,176
95,176
7.1.1
- населению
тыс. куб. м
69,895
69,895
69,895
7.1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
3,442
3,442
3,442
7.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
21,839
21,839
21,839
7.2
Планируемый объем отпуска питьевой воды собственным структурным подразделениям
тыс. куб. м
3,755
3,755
3,755
8
Финансовые потребности для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка)
тыс. рублей
1583,17
1583,17
1909,36
8.1
В том числе: затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
1583,17
1583,17
1909,36
8.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
8.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
1583,17
1583,17
1909,36

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Величина изм. показателей
Период регулирования
1
2
3
4
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
6,7
1.2
Износ систем водоснабжения
%
96,00
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,00/10,13
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
5,7
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
1198
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. x ч./куб. м
1,54
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
30,6





Приложение 7
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 295-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ХАКАСРЕСВОДОКАНАЛ ШИРИНСКОГО РАЙОНА",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ООО "Хакасресводоканал Ширинского района"
с. Шира, ул. Курортная, д. 13, Республика Хакасия, 655200;
с. Коммунар, ул. Пролетарская, д. 77, Республика Хакасия, 655211
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По ремонту объектов централизованной системы водоотведения;
направленных на улучшение качества очистки сточных вод;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
капитальный ремонт насоса, замена участка сети канализации по ул. 50 лет ВЛКСМ
3-й квартал 2014 г.
428,10
-
-
1.2
текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапаны и др.)
1 - 4-й кварталы 2014 г.
6,53
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План
План
План
с 20.12.2013 по 31.12.2013 исходя из годовых объемов
с 01.01.2014 по 30.06.2014 исходя из годовых объемов
с 01.07.2014 по 31.12.2014 исходя из годовых объемов
1
2
3
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
60,979
60,979
60,979
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
60,979
60,979
60,979
3.1
Населению
тыс. куб. м
56,415
56,415
56,415
3.2
Бюджетным организациям
тыс. куб. м
4,419
4,419
4,419
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
0,145
0,145
0,145
4
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
1264,70
1264,70
1763,80
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
1264,70
1264,70
1763,80
4.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
4.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
1264,70
1264,70
1763,80

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Величина изм. показателей
Период регулирования
1
2
3
4
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,0
1.2
Износ систем водоотведения
%
87,0
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,00/4,05
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
2,2
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
757
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. x ч./куб. м
0,80
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
0,0


------------------------------------------------------------------