Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии от 20.12.2013 N 297-к "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью "Хакасресводоканал" на 2014 год"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ
от 20 декабря 2013 г. № 297-к

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАКАСРЕСВОДОКАНАЛ" НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), на основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного Постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 (с последующими изменениями), и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 19.12.2013 № 250/1) приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью "Хакасресводоканал" на 2014 год с календарной разбивкой в следующих размерах:

(руб./м3)
Показатель
Период действия
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
Тариф на питьевую воду <*>
13,77
15,07
Тариф на водоотведение <*>
9,91
10,81

--------------------------------
<*> Без учета НДС.

2. Утвердить производственные программы для общества с ограниченной ответственностью "Хакасресводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2014 год согласно приложениям 1, 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Исполняющий обязанности председателя
О.БАЗИЕВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 297-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ХАКАСРЕСВОДОКАНАЛ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ООО "Хакасресводоканал"
г. Сорск, ул. Геологов, д. 2, Республика Хакасия, 655111
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Капитальный ремонт насосов, замена сети по ул. 50 лет Октября
1 - 2 квартал 2014 г.
696,49
-
-
1.2
Текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапаны и др.)
1 - 4 квартал 2014 г.
176,276
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
Нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
Нет
-
-
-
-

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План
План
План
с 20.12.2013 по 31.12.2013
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
907,568
907,568
907,568
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
33,224
33,224
33,224
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
907,568
907,568
907,568
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
874,344
874,344
874,344
5
Объем потерь
тыс. куб. м
32,418
32,418
32,418
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,70
3,70
3,70
7
Планируемый объем реализации питьевой воды потребителям и отпуск воды собственным структурным подразделениям предприятия
тыс. куб. м
841,926
841,926
841,926
7.1
В том числе: планируемый объем реализации питьевой воды, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
470,361
470,361
470,361
7.1.1
- населению
тыс. куб. м
413,253
413,253
413,253
7.1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
46,714
46,714
46,714
7.1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
10,394
10,394
10,394
7.2
Планируемый объем отпуска питьевой воды собственным структурным подразделениям
тыс. куб. м
371,565
371,565
371,565
8
Финансовые потребности для реализации производственной программы (необходимая валовая выручка)
тыс. рублей
11137,38
11137,38
12270,68
8.1
В том числе: затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
11137,38
11137,38
12270,68
8.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
8.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
11137,38
11137,38
12270,68

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Величина изм. показателей
Период регулирования
1
2
3
4
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
14,00
1.2
Износ систем водоснабжения
%
95,00
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,00/14,33
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
14,33
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
9366,00
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. x ч./куб. м
1,78
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
12,10





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 297-к

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ХАКАСРЕСВОДОКАНАЛ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ООО "Хакасресводоканал"
г. Сорск, ул. Геологов, д. 2, Республика Хакасия, 655111
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

По ремонту объектов централизованной системы водоотведения;
направленных на улучшение качества очистки сточных вод;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Капитальный ремонт аэрофильтров
1 квартал 2014 г.
1332,45
-
-
1.2
Текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапаны и др.)
1 - 4 квартал 2014 г.
82,345
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности
3.1
Нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
Нет
-
-
-
-

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План
План
План
с 20.12.2013 по 31.12.2013
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
1
2
3
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1254,071
1254,071
1254,071
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
1254,071
1254,071
1254,071
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
1254,071
1254,071
1254,071
3.1
Населению
тыс. куб. м
656,269
656,269
656,269
3.2
Бюджетным организациям
тыс. куб. м
156,997
156,997
156,997
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
440,805
440,805
440,805
4
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
12425,54
12425,54
13561,70
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
12413,07
12413,07
13531,72
4.2
Прибыль
тыс. рублей
12,47
12,47
29,98
4.3
Рентабельность
%
0,10
0,10
0,20
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
12425,54
12425,54
13561,70

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Величина изм. показателей
Период регулирования
1
2
3
4
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,00
1.2
Износ систем водоотведения
%
96,00
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,00/30,58
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
30,58
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
8530,00
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. x ч./куб. м
1,00
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
0,00


------------------------------------------------------------------