Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии от 20.12.2013 N 289-к "Об утверждении производственных программ ООО "Абаза-Энерго" и ООО "УК "Наш дом", осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, на 2013 и 2014 годы"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПРИКАЗ
от 20 декабря 2013 г. № 289-к
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "АБАЗА-ЭНЕРГО" И ООО "УК "НАШ ДОМ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ,
НА 2013 И 2014 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), на основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного Постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 (с последующими изменениями), и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протоколы заседания от 18.12.2013 N№ 237, 238, 239, 240) приказываю:
1. Утвердить производственные программы для ООО "Абаза-Энерго", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2013 год согласно приложениям 1 и 2.
2. Утвердить производственные программы для ООО "Абаза-Энерго", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2014 год согласно приложениям 3 и 4.
3. Утвердить производственные программы для ООО "УК "Наш дом", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2013 год согласно приложениям 5 и 6.
4. Утвердить производственные программы для ООО "УК "Наш дом", осуществляющего холодное водоснабжение, транспортировку воды и транспортировку сточных вод, на 2014 год согласно приложениям 7, 8, 9.
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Исполняющий обязанности председателя
О.БАЗИЕВ
Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 289-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АБАЗА-ЭНЕРГО", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА ПЕРИОД С 20.12.2013 ПО 31.12.2013
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
ООО "Абаза-Энерго"
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, д. 35а;
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д. 2а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Капитальный ремонт контрольно-измерительных приборов с прокладкой трубы под кабель для установки очистной системы "Аквахлор"
2013 год
417,78
1.2
Текущий ремонт электрооборудования водоочистной станции
2013 год
24,82
ИТОГО
2013 год
442,60
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
Нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
Нет
-
-
-
-
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
с 20.12.3013 по 31.12.2013
1
2
3
4
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
2242,417
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,306
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
2242,417
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
2242,111
5
Объем потерь
тыс. куб. м
0,00
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,00
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
2242,111
7.1
- населению
тыс. куб. м
0,00
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
0,00
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1951,279
7.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
290,832
8
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
9970,78
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
9454,81
8.2
Прибыль
тыс. рублей
515,97
8.3
Рентабельность
%
5,46
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
9970,78
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Величина ед. измерения
Период регулирования
с 20.12.3013 по 31.12.2013
1
2
3
4
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,00
1.2
Износ систем водоснабжения
%
0,00
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,00
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
0,00
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
0,00
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч./куб. м
1,349
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
100,00
Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 289-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АБАЗА-ЭНЕРГО", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ,
НА ПЕРИОД С 20.12.2013 ПО 31.12.2013
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
ООО "Абаза-Энерго"
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, д. 35а;
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д. 2а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения;
направленных на улучшение качества очистки сточных вод;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1.
Капитальный ремонт сооружений иловых площадок
2013
453,22
1.2.
Капитальный ремонт здания хлораторной
2013
76,58
1.3.
Замена изношенного оборудования блока фильтров
2013
150,02
1.4.
Замена изношенных участков электрооборудования КНС хозбытовых стоков
2013
113,31
1.5.
Текущий ремонт оборудования хлораторной и трубопроводов
2013
64,48
ИТОГО
857,61
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1.
Нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1.
Нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1.
Нет
-
-
-
-
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
с 20.12.3013 по 31.12.2013
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
0,000
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
1600,000
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
1600,000
3.1
Населению
тыс. куб. м
0,000
3.2
Бюджетным организациям
тыс. куб. м
0,000
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
1600,000
3.4
Для собственных нужд
тыс. куб. м
0,000
4
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
16944,00
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
16797,77
4.2
Прибыль
тыс. рублей
146,23
4.3
Рентабельность
%
0,86
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
16944,00
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Величина ед. измерения
Период регулирования
с 20.12.3013 по 31.12.2013
1
2
3
4
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
1.2
Износ систем водоотведения
%
63,00
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,00
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
0,00
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
0,00
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч./куб. м
0,880
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
0,00
Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 289-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АБАЗА-ЭНЕРГО", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
ООО "Абаза-Энерго"
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, д. 35а;
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д. 2а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1.
Капитальный ремонт артезианских насосов № 1, 2, 3, 4
IV
224,09
1.2.
Капитальный ремонт насосов ВОС
II
42,24
1.3.
Капитальный ремонт электрооборудования водоочистной станции
II
191,89
1.4.
Текущий ремонт электрооборудования артезианских насосов
IV
14,94
ИТОГО
2014 год
473,16
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
Нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
Нет
-
-
-
-
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 20 декабря по 31 декабря
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
2242,417
2284,505
2284,505
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,306
0,306
0,306
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
2242,417
2284,505
2284,505
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
2242,111
2284,199
2284,199
5
Объем потерь
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,000
0,000
0,000
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
2242,111
2284,199
2284,199
7.1
- населению
тыс. куб. м
0,000
461,716
461,716
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
0,000
54,349
54,349
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1951,279
1435,192
1435,192
7.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
290,832
332,942
332,942
8
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
9970,78
10347,42
10667,94
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
9454,81
9983,12
10303,64
8.2
Прибыль
тыс. рублей
515,97
364,30
364,30
8.3
Рентабельность
%
5,46
3,65
3,41
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
9970,78
10347,42
10667,94
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Величина ед. измерения
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 20 декабря по 31 декабря
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
1
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,00
0,00
0,00
1.2
Износ систем водоснабжения
%
56,00
59,00
59,00
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,00
0,00
0,00
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
0,00
0,00
0,00
2
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
0,00
0,00
0,00
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
3
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч./куб. м
1,349
1,324
1,324
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
100,00
100,00
100,00
Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 289-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АБАЗА-ЭНЕРГО", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
ООО "Абаза-Энерго"
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, д. 35а;
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д. 2а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения;
направленных на улучшение качества очистки сточных вод;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1.
Капитальный ремонт здания блока фильтров
2014
344,20
1.2.
Капитальный ремонт сооружений иловых площадок
2014
220,00
1.3.
Текущий ремонт производственно-вспомогательного здания очистных сооружений
2014
418,74
1.4.
Текущий ремонт внутриплощадочных сетей
2014
34,96
1.5.
Текущий ремонт производственного оборудования объектов очистных сооружений
2014
117,08
1.6.
Текущий ремонт электродвигателей
2014
54,25
ИТОГО
2014 год
1189,23
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1.
Нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1.
Нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1.
Нет
-
-
-
-
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОЛУЧЕННЫХ СТОКОВ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 20.12.2013 по 31.12.2013
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
1600,000
1600,000
1600,000
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
1600,000
1600,000
1600,000
3.1
Населению
тыс. куб. м
0,000
865,329
865,329
3.2
Бюджетным организациям
тыс. куб. м
0,000
68,035
68,035
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
1600,000
666,636
666,636
3.4
Для собственных нужд
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
4
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
16944,00
16944,00
17808,13
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
16797,77
16745,95
17610,08
4.2
Прибыль
тыс. рублей
146,23
198,05
198,05
4.3
Рентабельность
%
0,86
1,18
1,12
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
16944,00
16944,00
17808,13
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Величина изм. показателей
Период регулирования
План с 20.12.2013 по 31.12.2013
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,00
0,00
0,00
1.2
Износ систем водоотведения
%
63,00
67,00
67,00
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,00
0,00
0,00
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
0,00
0,00
0,00
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
0,00
0,00
0,00
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч./куб. м
0,880
0,880
0,880
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
0,0
0,00
0,00
Приложение 5
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 289-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "УК "НАШ ДОМ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА ПЕРИОД С 20.12.2013 ПО 31.12.2013
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
ООО "УК "Наш дом"
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, пер. Абаканский, д. 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
нет
-
-
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
с 20.12.3013 по 31.12.2013
1
2
3
4
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
75,292
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,000
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,000
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1367,382
5
Объем потерь
тыс. куб. м
273,476
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
20,00
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
1093,906
7.1
- населению
тыс. куб. м
461,716
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
54,349
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
570,589
7.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
7,252
8
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
10968,20
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
10960,20
8.2
Прибыль
тыс. рублей
8,00
8.3
Рентабельность
%
0,07
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
10968,20
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Величина ед. измерения
Период регулирования
с 20.12.3013 по 31.12.2013
1
2
3
4
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
20,00
1.2
Износ систем водоснабжения
%
85,00
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
27/41,034
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
35,000
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
9339
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч./куб. м
2,731
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
55,28
Приложение 6
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 289-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "УК "НАШ ДОМ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ,
НА ПЕРИОД С 20.12.2013 ПО 31.12.2013
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
ООО "УК "Наш дом"
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, пер. Абаканский, д. 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения;
направленных на улучшение качества очистки сточных вод;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
нет
-
-
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
с 20.12.3013 по 31.12.2013
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1600,000
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,000
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
1600,000
3.1
Населению
тыс. куб. м
865,329
3.2
Бюджетным организациям
тыс. куб. м
68,035
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
666,636
3.4
Для собственных нужд
тыс. куб. м
0,000
4
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
24318,94
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
24309,94
4.2
Прибыль
тыс. рублей
9,00
4.3
Рентабельность
%
0,04
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
24318,94
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Величина ед. измерения
Период регулирования
с 20.12.3013 по 31.12.2013
1
2
3
4
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
1.2
Износ систем водоотведения
%
78,0
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0/30,487
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
13,900
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
9339
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч./куб. м
0,179
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
0,00
Приложение 7
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 289-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "УК "НАШ ДОМ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
ООО "УК "Наш дом"
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, пер. Абаканский, д. 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
нет
-
-
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 20 декабря по 31 декабря
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
75,292
75,292
75,292
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1367,382
1093,906
1093,906
5
Объем потерь
тыс. куб. м
273,476
0,000
0,000
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
20,00
0,00
0,00
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
1093,906
1093,906
1093,906
7.1
- населению
тыс. куб. м
461,716
0,000
0,000
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
54,349
0,000
0,000
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
570,589
1093,906
1093,906
7.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
7,252
0,000
0,000
8
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
10968,20
1911,49
1911,49
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
10960,20
1911,49
1911,49
8.2
Прибыль
тыс. рублей
8,00
0,00
0,00
8.3
Рентабельность
%
0,07
0,00
0,00
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
10968,20
1911,49
1911,49
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Величина ед. измерения
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 20 декабря по 31 декабря
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
1
1.1
Уровень потерь в сетях
%
20,00
0,00
0,00
1.2
Износ систем водоснабжения
%
51,80
51,80
51,80
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
27/41,034
0/0,000
0/0,000
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
35,000
0,000
0,000
2
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
9339
0
0
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
3
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч./куб. м
2,731
2,731
2,731
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
100,00
100,00
100,00
Приложение 8
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 289-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "УК "НАШ ДОМ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
ООО "УК "Наш дом"
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, пер. Абаканский, д. 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
нет
-
-
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 20 декабря по 31 декабря
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
75,292
0,000
0,000
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1367,382
1367,382
1367,382
5
Объем потерь
тыс. куб. м
273,476
273,476
273,476
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
1093,906
1093,906
1093,906
7.1
- населению
тыс. куб. м
461,716
0,000
0,000
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
54,349
0,000
0,000
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
570,589
1093,906
1093,906
7.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
7,252
0,000
0,000
8
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
10968,20
3203,54
3203,54
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
10960,20
3195,54
3195,54
8.2
Прибыль
тыс. рублей
8,00
8,00
8,00
8.3
Рентабельность
%
0,07
0,00
0,00
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
10968,20
3203,54
3203,54
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Величина ед. измерения
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 20 декабря по 31 декабря
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
1
1.1
Уровень потерь в сетях
%
20,00
20,00
20,00
1.2
Износ систем водоснабжения
%
51,80
51,80
51,80
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
27/41,034
27/41,034
27/41,034
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
35,000
35,000
35,000
2
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
9339
0
0
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
3
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч./куб. м
2,731
0,000
0,000
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
100,00
100,00
100,00
Приложение 9
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 289-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "УК "НАШ ДОМ", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
ООО "УК "Наш дом"
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, пер. Абаканский, д. 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение,
юридический адрес,
фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728;
г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения;
направленных на улучшение качества очистки сточных вод;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
нет
-
-
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОЛУЧЕННЫХ СТОКОВ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 20.12.2013 по 31.12.2013
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
1600,000
1600,000
1600,000
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
1600,000
1600,000
1600,000
3.1
Населению
тыс. куб. м
865,329
0,000
0,000
3.2
Бюджетным организациям
тыс. куб. м
68,035
0,000
0,000
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
666,636
1600,000
1600,000
3.4
Для собственных нужд
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
4
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
24318,94
7374,94
7374,94
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
24309,94
7365,94
7374,94
4.2
Прибыль
тыс. рублей
9,00
9,00
9,00
4.3
Рентабельность
%
0,04
0,12
0,12
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
24318,94
7374,94
7374,94
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Величина изм. показателей
Период регулирования
План с 20.12.2013 по 31.12.2013
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,00
0,00
0,00
1.2
Износ систем водоотведения
%
78,10
78,10
78,10
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0/30,487
0/30,487
0/30,487
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
13,900
13,900
13,900
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
9339
0
0
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч./куб. м
0,179
0,179
0,179
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
0,0
0,00
0,00
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: