Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии от 20.12.2013 N 279-к "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ГУП РХ "Хакресводоканал" на 2014 год"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПРИКАЗ
от 20 декабря 2013 г. № 279-к
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ГУП РХ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"
(ЧЕРНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ, ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
В Р.П. ПРИГОРСК) НА 2014 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Госкомтарифэнерго Хакасии
от 16.01.2014 № 3-к)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), на основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного Постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 (с последующими изменениями), и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 19.12.2013 № 252/1) приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение для ГУП РХ "Хакресводоканал" на 2014 год с календарной разбивкой в следующем размере:
(руб./куб. м)
№ п/п
Период действия
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1.
Черногорский филиал
1.1.
Тариф на питьевую воду <*>
17,79
19,55
1.2.
Тариф на водоотведение <*>
12,46
13,68
2.
Обособленное подразделение в р.п. Пригорск
2.1.
Тариф на питьевую воду <*>
22,69
36,65
2.2.
Тариф на водоотведение <*>
26,65
44,12
--------------------------------
<*> Без учета НДС.
2. Утвердить производственные программы для ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал), осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2014 год согласно приложениям 1 и 2.
3. Утвердить производственные программы для ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение в р.п. Пригорск), осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2014 год согласно приложениям 3 и 4.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Исполняющий обязанности председателя
О.БАЗИЕВ
Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 279-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУП РХ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ" (ЧЕРНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал)"
р.п. Усть-Абакан, ул. Коммунальная, 1, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100; г. Черногорск, ул. Ленина, 73, Республика Хакасия, 655154
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1
Капитальный ремонт участка сети водоснабжения расположенному по адресу: г. Черногорск, ул. Юбилейная (от ул. Калинина до ул. Тихонова), протяженностью 473 м
3 квартал
2866,17
1.2
Текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапаны и др.)
1 - 4 квартал
2347,49
ИТОГО
2014 год
5213,66
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
Нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
Нет
-
-
-
-
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
7827,244
7827,244
7020,094
7020,094
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
14,860
14,860
1,547
1,547
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
7827,244
7827,244
7020,094
7020,094
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
7812,384
7812,384
7018,547
7018,547
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1244,469
1244,469
737,547
737,547
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
15,9
15,9
10,5
10,5
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
6567,915
6567,915
6281,000
6281,000
7.1
- населению
тыс. куб. м
2814,858
2814,858
2348,483
2348,483
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
225,730
225,730
203,189
203,189
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
3527,327
3527,327
3729,328
3729,328
7.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
109946,37
116843,37
111738,99
122802,40
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
109906,95
116803,95
102893,14
113956,55
8.2
Прибыль
тыс. рублей
39,42
39,42
8845,85
8845,85
8.3
Рентабельность
%
0,03
0,03
8,60
7,76
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
109946,37
116843,37
111738,99
122802,40
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Величина ед. измерения
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
15,9
15,9
10,5
10,5
1.2
Износ систем водоснабжения
%
95,00
95,00
95,00
95,00
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0/434,40
0/434,40
0/434,40
0/434,40
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
347,00
347,00
347,00
347,00
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
59 978
59978
59978
59978
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч./ куб. м
1,922
1,922
1,804
1,804
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
12,90
12,90
12,9
12,90
Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 279-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУП РХ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ" (ЧЕРНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал)
р.п. Усть-Абакан, ул. Коммунальная, 1, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100; г. Черногорск, ул. Ленина, 73, Республика Хакасия, 655154
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения;
направленных на улучшение качества очистки сточных вод;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт участка напорного коллектора сети водоотведения, расположенного по адресу: г. Черногорск, ул. Восточная (от ул. Угольная до ул. Октябрьская)
3 квартал
457,71
-
-
1.2
Текущий ремонт оборудования (насос, задвижки, обратные клапаны, внутриквартальные сети, канализационный коллектор)
1 - 4 квартал
667,60
-
-
Итого
2014 год
1125,31
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
Нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
Нет
-
-
-
-
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
3583,099
3583,099
3583,099
3583,099
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
0,000
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
3583,099
3583,099
3583,099
3583,099
3.1
Населению
тыс. куб. м
2930,994
2930,994
2930,994
2930,994
3.2
Бюджетным организациям
тыс. куб. м
249,296
249,296
249,296
249,296
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
402,809
402,809
402,809
402,809
3.4
Для собственных нужд
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
0,000
4
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
41993,92
44640,16
44640,16
49033,82
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
41985,27
44483,31
44640,16
49033,82
4.2
Прибыль
тыс. рублей
8,65
8,65
0,00
0,00
4.3
Рентабельность
%
0,02
0,02
0,00
0,00
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
41993,92
44640,16
44640,16
49033,82
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Величина ед. измерения
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Износ систем водоотведения
%
95,00
95,00
95,00
95,00
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0/230,00
0/230,00
0/230,00
0/230,00
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
118,00
118,00
118,00
118,00
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
49187
49187
49187
49187
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч./м3
0,083
0,083
0,078
0,078
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
0
0
0
0
Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 279-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУП РХ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"
(ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Р.П. ПРИГОРСК),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
НА 2014 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Госкомтарифэнерго Хакасии
от 16.01.2014 № 3-к)
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение Черногорского филиала в р.п. Пригорск)
р.п. Усть-Абакан, ул. Коммунальная, 1, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100; р.п. Пригорск, 6а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1.
Капитальный ремонт методом замены насосов и задвижек
1 - 3 квартал
42,45
-
-
1.2.
Текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапаны и др.)
1 - 4 квартал
8,03
-
-
ИТОГО
2014 год
50,48
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1
Нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
Нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
нет
-
-
-
-
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
174,551
174,551
174,551
174,551
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
32,661
32,661
32,661
32,661
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
174,551
174,551
174,551
174,551
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
141,89
141,89
141,89
141,89
5
Объем потерь
тыс. куб. м
18,441
18,441
18,441
18,441
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
13,00
13,00
13,00
13,00
7
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
123,449
123,449
123,449
123,449
7.1
- населению
тыс. куб. м
29,037
29,037
29,037
29,037
7.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
31,542
31,542
31,542
31,542
7.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
62,870
62,870
62,870
62,870
7.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
0,000
8
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
2635,63
2801,55
2801,06
4524,48
8.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
2635,63
2801,55
2801,06
4524,48
8.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
8.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
8.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
2635,63
2801,55
2801,06
4524,48
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
(в ред. приказа Госкомтарифэнерго Хакасии
от 16.01.2014 № 3-к)
№ п/п
Наименование показателей
Величина
ед. измерения
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
13,00
13,00
13,00
13,00
1.2
Износ систем водоснабжения
%
98,00
98,00
98,00
98,00
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0/26,50
0/26,50
0/26,50
0/26,50
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
19,80
19,80
19,80
19,80
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
1958
1958
1964
1964
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. ч./куб. м
2,638
2,638
2,610
2,610
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
18
18
18
18
Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.12.2013 № 279-к
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГУП РХ "ХАКРЕСВОДОКАНАЛ"
(ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Р.П. ПРИГОРСК),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2014 ГОД
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ГУП РХ "Хакресводоканал" (обособленное подразделение Черногорского филиала в р.п. Пригорск)
р.п. Усть-Абакан, ул. Коммунальная, 1, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100; р.п. Пригорск, 6а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения;
направленных на улучшение качества очистки сточных вод;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1
Текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапаны и др.)
1 - 4 квартал 2014 г.
8,63
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1
Нет
-
-
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1
Нет
-
-
-
-
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1
Нет
-
-
-
-
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина изм. показателей
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
133,623
133,623
133,623
133,623
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
133,623
133,623
133,623
133,623
3
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей
тыс. куб. м
133,623
133,623
133,623
133,623
3.1
Населению
тыс. куб. м
63,009
63,009
63,009
63,009
3.2
Бюджетным организациям
тыс. куб. м
58,913
58,913
58,913
58,913
3.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
11,701
11,701
11,701
11,701
3.4
Для собственных нужд
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
0,000
4
Финансовые потребности, в том числе
тыс. рублей
3349,93
3561,05
3561,05
5895,94
4.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
3349,93
3561,05
3561,05
5895,94
4.2
Прибыль
тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3
Рентабельность
%
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
3349,93
3561,05
3561,05
5895,94
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Величина ед. измерения
Период регулирования
За предыдущий период
На период регулирования
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Износ систем водоотведения
%
95,00
95,00
95,00
95,00
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0/23,70
0/23,70
0/23,70
0/23,70
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
13,30
13,30
13,30
13,30
2
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1
Численность населения, получающего услуги
чел.
1964
1964
1964
1964
2.2
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
8760/365
8760/365
8760/365
8760/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч./м3
3,036
3,036
3,108
3,108
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: